你好,同學(xué)。借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款
公司員工受傷后的保險(xiǎn)賠款賠付到公司帳戶,會(huì)計(jì)分錄怎么做?然后這筆款怎么給到員工?
員工受傷保險(xiǎn)款,保險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)進(jìn)對(duì)公了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
收到保險(xiǎn)公司工傷險(xiǎn)的賠償款怎么做會(huì)計(jì)分錄?
公司給員工購買了工傷保險(xiǎn),然后收到了保險(xiǎn)公司的賠款,怎么做分錄
老師:員工工傷的保險(xiǎn)公司的理賠款收到賬了,怎么做會(huì)計(jì)分錄?
銀行存款總賬需不需要寫期初余額?
資產(chǎn)負(fù)債表重分類后,資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的數(shù)據(jù)不一致是什么原因?在哪里為準(zhǔn)
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除的備查資料中,研發(fā)人員名單和研發(fā)人員編制是一個(gè)項(xiàng)目做一個(gè)名單和編制還是把當(dāng)年的總得研發(fā)人員和編制做個(gè)表?
匯算清繳里面的期間費(fèi)用表,需要把銷管財(cái)費(fèi)用分別年合計(jì)金額填入嗎
個(gè)體戶經(jīng)營所得,個(gè)人所得稅,是在自然人電子稅務(wù)局系統(tǒng)申報(bào)嗎
老師您好,我在做賬的過程當(dāng)中,接手了前任會(huì)計(jì)的賬,我發(fā)現(xiàn)管家婆里面應(yīng)付賬款里面有很多往來的期初數(shù)沒有,請(qǐng)問我怎么調(diào)賬?
老師,公司購買了2箱抽紙56元,用于老板辦公室及他的小餐廳,請(qǐng)問老師這56元怎么做賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
劃線的是不是錯(cuò)了,應(yīng)該是庫存現(xiàn)金
匯算清繳24年有兩千多稅收滯納金,是不是要做調(diào)增呀
管理費(fèi)用—福利費(fèi),關(guān)于職工的福利費(fèi),是否可以放在匯算清繳報(bào)表的A105050表格的職工福利費(fèi)支出里面。
如果那筆款項(xiàng)是老板先墊付了的,那怎么做平/
你好,同學(xué)。如果是老板墊付的,你可以這樣借:其他應(yīng)收 貸:銀行存款。如果收到保險(xiǎn)公司的賠款,反向分錄沖掉應(yīng)收即可