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公司開了一年一直沒建帳,我想在1月建個帳,銀行存款期初余額有1000,怎樣做帳可以使資產(chǎn)負債表的期初數(shù)據(jù)相平衡?

2021-03-02 01:17
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齊紅老師

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2021-03-02 01:22

你好,可以借銀行 1000貸其他應(yīng)付款-老板1000

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快賬用戶7123 追問 2021-03-02 01:29

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-03-02 01:35

不客氣,祝你新年快樂,請為我五星好評,謝謝

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你好,可以借銀行 1000貸其他應(yīng)付款-老板1000
2021-03-02
您好,您這種情況只能通過實地盤點來確認,庫存現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收應(yīng)付及固定資產(chǎn)的相關(guān)金額。差額可以計入未分配利潤。
2022-07-06
你好? 需要核對應(yīng)收應(yīng)付款?? 盤查存貨? ?最后倒擠到其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款
2022-12-27
如果是沒有期初余額,說明這家公司才成立不久,就是今年成立的企業(yè),沒有年初數(shù),就是零余額啟賬的。
2021-10-20
您好同學(xué),你填完銀行存款、庫存商品、應(yīng)付賬款以后,如果說你這個賬務(wù)不平的話,那你只能在利潤分配未分配利潤,那里面填一個數(shù),而是你資產(chǎn)負債表的左邊等于右邊。
2022-03-28
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