你好,你去年4月只要退稅了這個(gè)就修改不了了增值稅申報(bào)表
你好, 2020年4月份申報(bào)增值稅出口貨物免稅銷售額申報(bào)金額填少199240元,問(wèn)一下這個(gè)要如何修改?財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么修改?
你好, 2020年4月份申報(bào)增值稅出口貨物免稅銷售額申報(bào)金額填少199240元,去大廳,財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么修改?怎么調(diào)整?
(1)主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅項(xiàng)目免征增值稅項(xiàng)目銷售額合計(jì)【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問(wèn)題應(yīng)該如何修改呢?
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào),去年沒(méi)有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說(shuō)銷售額里有一部分是買進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫(xiě)在了免抵退攔里,需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
老師好,在申報(bào)12月份的增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)稅銷售額全年累計(jì)與應(yīng)稅貨物銷售額全年累計(jì)不一樣,原來(lái)在申報(bào)11月的增值稅的時(shí)候,ZZ005數(shù)據(jù)表應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)沒(méi)填,但是在B06數(shù)據(jù)表中填了的,也繳了增值稅的,只是沒(méi)有計(jì)入全年累計(jì)金額了。在哪里可以修改,不修改有什么影響嗎,謝謝。
公司是小規(guī)模納稅人,名下有一輛汽車,租出去給合作公司用,請(qǐng)問(wèn)能開(kāi)發(fā)票收入嗎?稅率是多少?謝謝
您好~咨詢下: 中央固定收入:車購(gòu)關(guān)船進(jìn)增消。 地方政府收入:三地一房汽車包(保)夜。 中央和地方共享收入:增企個(gè),印姿(資)勢(shì) (市,城建稅)。 這個(gè)地方知識(shí)點(diǎn),有什么好方法記憶嗎?
老師好 銷售貨物與提供勞務(wù)這里都有安裝費(fèi),我想問(wèn),是不是兩處說(shuō)的是同一個(gè)意思也就是賣貨需要同時(shí)提供安裝,那么安裝對(duì)應(yīng)收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn)就是看這個(gè)安裝是簡(jiǎn)單還是復(fù)雜,如果是簡(jiǎn)單那就是發(fā)貨就可以確認(rèn)安裝收入,如果按照是復(fù)雜比如電梯那就是安裝完客戶說(shuō)沒(méi)問(wèn)題才可以確認(rèn)安裝收入,是這意思嗎?
老師好,外貿(mào)企業(yè)退稅是按月的嗎?還是一個(gè)月內(nèi)可以多次退稅
@董孝彬老師你好,以下有個(gè)判斷題,第8題現(xiàn)值指數(shù)不是大于1項(xiàng)目才有可行性嗎,等于1也有可行性?
實(shí)收資本繳納印花稅后,做賬可以不計(jì)提印花稅,直接按實(shí)繳后做分錄么,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款
金稅四期具體是指什么?
請(qǐng)問(wèn)老師,在哪里可以審核憑證和結(jié)賬?謝謝
上個(gè)月銀行賬收到投資款,那印花稅什么時(shí)候申報(bào)
盈利性私立高中試卷費(fèi)用,怎么做賬務(wù)處理