你好,你去年4月只要退稅了這個(gè)就修改不了了增值稅申報(bào)表
你好, 2020年4月份申報(bào)增值稅出口貨物免稅銷售額申報(bào)金額填少199240元,問一下這個(gè)要如何修改?財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么修改?
你好, 2020年4月份申報(bào)增值稅出口貨物免稅銷售額申報(bào)金額填少199240元,去大廳,財(cái)務(wù)報(bào)表要怎么修改?怎么調(diào)整?
(1)主表8行“免稅銷售額一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”之和應(yīng)等于增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表免稅項(xiàng)目免征增值稅項(xiàng)目銷售額合計(jì)【0.00】! 出現(xiàn)這樣的問題應(yīng)該如何修改呢?
去年9月份出口的,銷售額填在增值稅申報(bào)表免抵退攔里已申報(bào),去年沒有申請(qǐng)退稅,今年申請(qǐng)退稅,稅務(wù)說銷售額里有一部分是買進(jìn)的備件,不能退稅,需進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。銷售額填寫在了免抵退攔里,需要修改報(bào)表把一部分不能退稅的銷售額改到免稅攔嗎?
老師好,在申報(bào)12月份的增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)計(jì)稅銷售額全年累計(jì)與應(yīng)稅貨物銷售額全年累計(jì)不一樣,原來在申報(bào)11月的增值稅的時(shí)候,ZZ005數(shù)據(jù)表應(yīng)稅貨物銷售額數(shù)據(jù)沒填,但是在B06數(shù)據(jù)表中填了的,也繳了增值稅的,只是沒有計(jì)入全年累計(jì)金額了。在哪里可以修改,不修改有什么影響嗎,謝謝。
老師請(qǐng)問土地增值稅舊房用評(píng)估重置成本法時(shí)扣除項(xiàng)目不考慮契稅是嗎
老師,付了打電話的費(fèi)用,為什么沒有人聯(lián)系我,到哪里投訴
老師好,我們是家具店,客戶購買的成品前期款項(xiàng)已經(jīng)入公戶付清,半個(gè)月后,搶了兩張國補(bǔ)券,掃以舊換新的銀聯(lián)系統(tǒng),然后第二天公戶有又賬了,相當(dāng)于一次交易的款項(xiàng)進(jìn)了兩遍公戶,應(yīng)該怎么做賬,做分錄
咨詢下:獎(jiǎng)金遞延機(jī)制,分為現(xiàn)金結(jié)算與權(quán)益結(jié)算嗎,后者認(rèn)定為股權(quán)激勵(lì)嗎?一般公司的遞延獎(jiǎng)金制度是怎么處理,如果僅僅是現(xiàn)金形式的晚發(fā)呢?有了解老師,可以幫忙梳理下嗎? 另外:稅務(wù)上有規(guī)定:【非上市公司授予本公司員工的股票期權(quán)、限制性股票和股權(quán)獎(jiǎng)勵(lì),符合規(guī)定條件的,經(jīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)備案,可實(shí)行遞延納稅政策?!?,這個(gè)也是針對(duì)后面的權(quán)益結(jié)算?
老師根據(jù)利潤表怎么倒退值增稅稅負(fù)呢?
三季度企業(yè)所得稅申報(bào)改變后,電子稅務(wù)局財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)怎么報(bào),如何填數(shù)據(jù)。具體到本年數(shù)據(jù)和本月數(shù)額。
老師,有沒有集團(tuán)酒吧行業(yè)財(cái)務(wù)架構(gòu)圖,謝謝!
未分配利潤,期末余額減期初余額等于什么
請(qǐng)問勞務(wù)派遣公司開的發(fā)票,是生產(chǎn)員工的工資,應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師好,現(xiàn)在工作好找不,環(huán)境怎么樣