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如果我這邊的倉庫是沒有數(shù)據(jù),我現(xiàn)在接受會計內(nèi)賬,我需要怎么做?就是庫存商品這邊核對

2021-03-01 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-01 14:53

你好!先盤點倉庫數(shù)據(jù)了。

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快賬用戶9783 追問 2021-03-01 14:54

會計盤還是倉庫管理員盤

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齊紅老師 解答 2021-03-01 14:56

你好!正常來說是2個人一起了。

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快賬用戶9783 追問 2021-03-01 14:57

如果配件太多怎么盤點,類似螺絲啊什么的,到時候出了幾個又怎么核算

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齊紅老師 解答 2021-03-01 14:58

你好!這種就看公司要求了。低耗品有的買來就入費用了,就可以不用盤點,或者用暫估數(shù)

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快賬用戶9783 追問 2021-03-01 15:00

暫估多少合理?還是說照稱?接著倉庫那邊領用時候需要什么流程?簽字?還是怎樣才能保證到倉庫以后數(shù)據(jù)不假?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 15:02

你好!這個有的工廠是用電子秤稱的。 至于流程什么的,看公司要求了。沒有統(tǒng)一的規(guī)定

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你好!先盤點倉庫數(shù)據(jù)了。
2021-03-01
需要這個倉庫提供進出入庫單和出庫單,對應這個表 ,還需要每個月去盤點下,看和實際是不是符合的,
2021-03-01
同學你好 你們買個進銷存軟件來做倉庫的就行了
2021-03-17
你好!重新實際盤點,倉庫領料單要按類分開出庫
2021-03-18
同學您好,預付賬款長期掛賬是不合理的,需要轉入庫存商品,不轉入庫存商品會進一步影響結轉成本,購買的產(chǎn)品沒開票也可以暫估入賬,借:庫存商品,貸:預付賬款
2023-10-19
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