你好 要通過應(yīng)付職工薪酬科目核算?
老師好 春節(jié)發(fā)放員工福利 超市給開的是普票 直接做借:管理費(fèi)用—福利費(fèi) 貸:銀行存款就行嗎?
老師,公司付給A員工6000元,代理采購春節(jié)福利,蘇果卡,支付A員工時(shí), 記 借 其他應(yīng)收款 —A 貸 銀行存款 等普通發(fā)票收到后 記 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸 其他應(yīng)收款-A 這樣可以嗎?
老師好,請問一下一家建筑企業(yè)給企業(yè)員工發(fā)放福利,購買的保溫杯,開具的增值稅專用發(fā)票,款已付,分錄是否如下: 第一種,不做計(jì)提直接發(fā)放 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 第二種,做計(jì)提,再發(fā)放 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸:銀行存款 兩者都可還是說只能是一種
老師。下午好。 請問公司給員工開工紅包,能直接這樣做嗎 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:銀行存款 還是在應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)?
老師 員工聚餐的費(fèi)用,可以直接做“借:管理費(fèi)用-福利費(fèi),貸:銀行存款嗎?
你好,老師,老板想把個(gè)體戶改成一般納稅人,工商,稅務(wù)銀行分別怎么處理,還有個(gè)體戶收款碼就得改成對公的不能隨便收款了吧
老師,我剛提問的問題老師回答了,但我找不到哪里能看到?
老師,今天考試有個(gè)題是這樣的: 月初在產(chǎn)品成本150,本月發(fā)生完工產(chǎn)品成本500,本月完工產(chǎn)品成本600,問本月在產(chǎn)品成本?
客人已經(jīng)微信支付結(jié)賬了后面發(fā)現(xiàn)酒水沒喝完就把酒水的現(xiàn)金退給了她我對賬的時(shí)候是該把退的錢加進(jìn)去還是減出去
老師,利潤表里信用減值損失和資產(chǎn)減值損失都是負(fù)數(shù),需要調(diào)增,所得稅年報(bào)怎么填?
老師您好建筑施工企業(yè)收到的款項(xiàng)如何確定為預(yù)收款還是工程進(jìn)度款?
客人已經(jīng)微信結(jié)完帳后面酒沒喝完有退了現(xiàn)金給她我要怎么入賬呢
老師想問一下,增值稅申報(bào)表里面,是哪幾項(xiàng)相加等于全年所交的增值稅
公司外包出去的辦公樓如果沒有發(fā)票是否是按照成本價(jià)入賬?如果沒有是不是需要納稅調(diào)增加按照25%繳稅呢?
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下,比如我發(fā)生一筆壞賬,應(yīng)收賬款少10萬。會計(jì)分錄我怎么做。資產(chǎn)負(fù)債表會顯示哪里變動。利潤表哪里有變動
分錄怎么做?
你好 ?借:管理費(fèi)用—福利費(fèi)? 貸應(yīng)付職工薪酬 借應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款
必須分兩步走嗎?這樣的話 也是把應(yīng)付職工薪酬--福利費(fèi)沖掉了呀
您好,是的,正確的分錄就是我上面發(fā)給您的。 不是沖掉了是這樣做平了。
哦哦 好的 謝謝老師
不客氣不客氣如果問題解決請好評。