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老師好!請問財務(wù)軟件開銷售單的問題,一個客戶開了5000的銷售單,款也收了,他后來有700要退貨,換成其他的貨700,這樣要怎么處理呢

2021-03-01 08:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-01 08:32

同學(xué)你好 紅沖五千的發(fā)票 重新開4300%2B700的其他貨

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快賬用戶3559 追問 2021-03-01 08:33

這樣啊,我見他們是直接沖700,然后銷售開單那里還是5000,這樣不對是嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-01 08:34

現(xiàn)在不能開部分紅沖了 需要全部紅沖

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快賬用戶3559 追問 2021-03-01 15:21

老師,請問銷售開單要怎么對賬啊,好麻煩啊,現(xiàn)在是開單員開了單,比如2月開了40萬的單,但是我們對銀行進賬卻只有37萬,這3萬要怎么找啊?

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齊紅老師 解答 2021-03-01 15:25

同學(xué)你好 按照明細,出庫明細開票明細核對就可以了

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快賬用戶3559 追問 2021-03-01 15:29

那進賬呢?我已經(jīng)拿開單先去對銀行流水了,單子跟錢已經(jīng)對得上了,但是系統(tǒng)的開單跟錢卻對不上,系統(tǒng)多出來了,如果再拿開單打印出來的去對,那有點麻煩,因為我前面核對銀行進賬已經(jīng)按流水排好了

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快賬用戶3559 追問 2021-03-01 15:30

然后系統(tǒng)開單有些不進我們對賬的賬戶的,比如老板自己收了

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齊紅老師 解答 2021-03-01 15:35

要入庫的 有入庫單和進項發(fā)票就行了

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快賬用戶3559 追問 2021-03-01 15:37

?跟入庫單有什么關(guān)系啊,我是核對銷售單啊

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齊紅老師 解答 2021-03-01 15:44

核對銷售單就是你的開票清單和出庫明細的

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同學(xué)你好 紅沖五千的發(fā)票 重新開4300%2B700的其他貨
2021-03-01
之前開的發(fā)票,紅沖借預(yù)收賬款負數(shù) 貸,主營業(yè)務(wù)收入負數(shù), 應(yīng)交稅費負數(shù) 借預(yù)收賬款貸,主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。那這這不有差額6000。
2025-05-08
你好,這個是專票還是普通發(fā)票的?
2023-03-11
直接按扣款之后再來開就可以的 這個數(shù)量不變的。
2023-04-04
發(fā)票不用充,換回來的是一模一樣的,你只需要做一個出庫單,然后再做一個入庫單,按入庫之后的和發(fā)票來做就行,之前的賬務(wù)處理可以不用做。
2021-08-31
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