同學(xué)你好 紅沖五千的發(fā)票 重新開4300%2B700的其他貨
老師你好,11月份購買財務(wù)軟件,借:其他應(yīng)收—梁5000,貸:銀行存款5000。借:管理費用一辦公費5000,貸:其他應(yīng)收款—梁5000。這樣做對嗎? 后來我覺得不好用又換了另外一個財務(wù)軟件,價格是3992元,退回1008元,他們是開了3992元的發(fā)票給我,這個月我要怎么做賬才平。謝謝
老師好!請問財務(wù)軟件開銷售單的問題,一個客戶開了5000的銷售單,款也收了,他后來有700要退貨,換成其他的貨700,這樣要怎么處理呢
老師,您好,我們公司7月銷售了一批產(chǎn)品,7月已經(jīng)開票了,貨款也收到了。這個月發(fā)現(xiàn)有一部分出現(xiàn)品質(zhì)問題,客戶要求換貨(用新的產(chǎn)品換回之前7月發(fā)的產(chǎn)品)。請問換貨的話,賬務(wù)要怎么處理?7月的發(fā)票不用紅沖、換貨后重開吧?
老師好!我公司開了一筆銷售單返利給客戶的,當(dāng)時只開了數(shù)量沒有開金額,但是現(xiàn)在這筆貨不返利了,要把款收回來,請問銷售單要怎么開?。控洸煌嘶貋?,只把貨款收回來
老師好!有一筆銷滾到客戶手上出了質(zhì)量問題,客戶不退回我們倉庫了,但是這筆貨款要從供應(yīng)商的貨款里減出來,請問銷售開單和采購入庫單要怎么調(diào)整?
老師,銀行貸款需要準(zhǔn)備財務(wù)報表,我實際利潤為負數(shù),這個得自己改成正數(shù)盈利嗎
老師,員工社保單位應(yīng)交部分的計提,上繳分錄怎么做
老師,請問總公司投資建造這個加油站,取得發(fā)票入賬,怎么入賬
老師您好!應(yīng)付債券溢價發(fā)行時溢價金額計入應(yīng)付債券-利息調(diào)整科目的貸方,因為“應(yīng)付債券-利息調(diào)整”是個負債類科目,計入貸方不就表示負債增加了嗎?為什么負債會增加呢?我不理解希望老師看到后給予指點,多謝老師!
老師好,請問手續(xù)費是否只能抵扣5%
請問購進的,用途發(fā)生改變的用于免稅項目的農(nóng)產(chǎn)品不能抵扣增值稅,但是為什么農(nóng)產(chǎn)品又可以計算抵扣增值稅?
請問我們是售后融資租賃的承租方,該如何寫分錄,收到300萬租賃款,該如何寫分錄,每個月付租金該如何寫分錄
想激活25年的敲重點,激活不了。提示激活碼重復(fù),解題密碼是24年的激活碼還沒過期。怎么解決?剛買的25年的中級敲重點
是不是所有憑證,都要做記賬憑證
從甲公司購入101號材料500千克單價70元增值稅專用發(fā)票列明材料價款3萬5000元增值稅稅額4550元價稅合計3萬955010元對方代墊運費300元取得增值稅普通發(fā)票款項用銀行存款支付材料未到
這樣啊,我見他們是直接沖700,然后銷售開單那里還是5000,這樣不對是嗎
現(xiàn)在不能開部分紅沖了 需要全部紅沖
老師,請問銷售開單要怎么對賬啊,好麻煩啊,現(xiàn)在是開單員開了單,比如2月開了40萬的單,但是我們對銀行進賬卻只有37萬,這3萬要怎么找啊?
同學(xué)你好 按照明細,出庫明細開票明細核對就可以了
那進賬呢?我已經(jīng)拿開單先去對銀行流水了,單子跟錢已經(jīng)對得上了,但是系統(tǒng)的開單跟錢卻對不上,系統(tǒng)多出來了,如果再拿開單打印出來的去對,那有點麻煩,因為我前面核對銀行進賬已經(jīng)按流水排好了
然后系統(tǒng)開單有些不進我們對賬的賬戶的,比如老板自己收了
要入庫的 有入庫單和進項發(fā)票就行了
?跟入庫單有什么關(guān)系啊,我是核對銷售單啊
核對銷售單就是你的開票清單和出庫明細的