個(gè)體核定征收需要報(bào)年報(bào)的
老師、個(gè)體的的核定征收用報(bào)工商年報(bào)嗎老師,個(gè)體核定征收的用報(bào)工商年報(bào)嗎
老師個(gè)體工商戶核定征收需要報(bào)印花稅和工商年報(bào)嗎
請(qǐng)問(wèn)老師:核定征收的個(gè)體工商戶,需要報(bào)送工商年報(bào)嗎?
老師,核定征收的個(gè)體工商戶,未達(dá)起征點(diǎn)用報(bào)稅嗎?
老師,核定征收的個(gè)體工商戶報(bào)工商年報(bào)的時(shí)候是報(bào)核定收入還是報(bào)開(kāi)票收入呢
老師,我們是一個(gè)商貿(mào)公司,老板的朋友借這個(gè)公司的名義,買了一個(gè)團(tuán)體意外險(xiǎn),被保人都不是公司的人,并且還給公司開(kāi)了一張保險(xiǎn)發(fā)票過(guò)來(lái),這個(gè)賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?或者我可以無(wú)視這張發(fā)票嗎?
甲供材情況可以開(kāi)具9%的發(fā)票嗎
老師,單位辦理注銷給其中一個(gè)股東就是他當(dāng)初實(shí)繳的實(shí)收資本很少給他退回去之后還能按照就是財(cái)報(bào)上的未分配利潤(rùn)交了稅之后還能給他分紅是嗎?因?yàn)閱挝灰k理注銷要按照資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)那個(gè)科目20%交個(gè)稅呢,剩下的是不是還得給他分紅呢?比方說(shuō)賬上未分配利潤(rùn)剩了6萬(wàn),按照6萬(wàn)的20%交了個(gè)稅之后,然后賬上是不是要給那個(gè)股東個(gè)人賬戶上打60000塊錢的分紅呢?
1,料工費(fèi)加起來(lái)是總成本 ?2,總成本結(jié)轉(zhuǎn)成入庫(kù)產(chǎn)品(入庫(kù)數(shù)量保管統(tǒng)計(jì)) ?3,統(tǒng)計(jì)本期收入 ?4,結(jié)轉(zhuǎn)成本,銷售數(shù)量已知(出庫(kù)數(shù)量保管來(lái)統(tǒng)計(jì)),用月底一次加權(quán)平均法算單價(jià),相乘得所要結(jié)轉(zhuǎn)的成本 ?5,收入減去成本就是盈虧 這個(gè)整個(gè)流程對(duì)不
老師,請(qǐng)問(wèn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的印花稅按照多少交?
老師,我上班都連續(xù)5天 一點(diǎn)工作內(nèi)容沒(méi)有了,上班就干呆著。真不知道他們?cè)趺聪氲?,我?yīng)該為交接做哪些準(zhǔn)備呀,其實(shí)我還怪緊張的,怕交接不好@董孝彬老師
老師,我登錄稅務(wù)局網(wǎng)站在哪看最新的國(guó)家優(yōu)惠政策這些
現(xiàn)金報(bào)銷8月份員工報(bào)銷電子發(fā)票,發(fā)票有問(wèn)題,9月份發(fā)現(xiàn),員工已經(jīng)重新開(kāi)具發(fā)票,是不是要在9月份做調(diào)整?
老師,現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)信息報(bào)送,納稅人取得勞務(wù)報(bào)酬所得可以按3%-45%的七級(jí)累進(jìn)預(yù)扣率計(jì)算稅款,那納稅人還需要去稅局代開(kāi)發(fā)票嗎
2023/2024工商年報(bào)上實(shí)繳日期填錯(cuò)了,需要改嗎
老師,個(gè)體查賬征收的,我家沒(méi)交過(guò)稅,匯算清繳可以0報(bào)嗎
需要按正常數(shù)據(jù)報(bào)稅
個(gè)體核定征收的用報(bào)工商年報(bào)嗎
個(gè)體核定征收需要報(bào)年報(bào)的
老師、查賬征收的我們都沒(méi)有成本,要按實(shí)際的數(shù)填不是得交稅了嗎
這個(gè)需要按照法律法規(guī)如實(shí)填報(bào)的,不能以不交稅為目的的
老師,我們這邊稅務(wù)局給我們傳達(dá)的是個(gè)體戶所得稅是月不超過(guò)10萬(wàn)季度不超過(guò)30萬(wàn)就不用交稅,所以我季報(bào)都是0報(bào)的
有稅務(wù)局文件支持性,這樣處理是沒(méi)問(wèn)題的
那我匯算清繳和工商年報(bào)都報(bào)0也是合理的是吧
是的,這樣沒(méi)有問(wèn)題
老師,問(wèn)一下醫(yī)保在公司交的,新參保員工交夠多長(zhǎng)時(shí)間可以報(bào)銷啊
涉及另一個(gè)問(wèn)題請(qǐng)重新提問(wèn)