資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末數(shù)=資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整—分配的利潤。
老師,股東中途支取了福利,我這邊做的會(huì)計(jì)分錄如下圖,但是我期末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤金額對不上,剛好差利潤分配-股東分紅這塊,哪里出錯(cuò)了呢?
老師,什么情況下會(huì)出現(xiàn)利潤表中累計(jì)凈利潤和資產(chǎn)負(fù)債表中的利潤分配未分配利潤期末余額不一樣,我們做的實(shí)操習(xí)題,這兩個(gè)數(shù)值不一樣,但是答案卻顯示是對的,我有點(diǎn)兒暈了
老師,三大報(bào)表的勾稽關(guān)系?我感覺我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不匹配。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)額加上利潤表當(dāng)中利潤的累計(jì)額應(yīng)該等于資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)額。但是我的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表不對 但是我的兩個(gè)報(bào)表都是平的。老師,還有現(xiàn)金流量表跟這兩大報(bào)表的勾稽關(guān)系。是什么?
老師上午好,請問21年一月,二月的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表都審核通過了,到了21年3月份利潤表審核通過了,資產(chǎn)負(fù)債表審核不通過,提示:資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤的年初數(shù)+利潤表的未分配利潤累計(jì)數(shù)不等于資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤年末數(shù),像這種情況我應(yīng)該怎么去找出來哪里不對了呢?這是以前會(huì)計(jì)做的賬,導(dǎo)致我現(xiàn)在做的賬都是這個(gè)情況
老師資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末余額減期初余額不等于利潤表中凈利潤本年累計(jì)數(shù),我找了從今年2月份開始就對不上,但是每個(gè)數(shù)字和余額表中又是一樣的,我該怎么找原因?。?/p>
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請問招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費(fèi)一起不呢?
不好意思老師,我問錯(cuò)了,標(biāo)出來的那個(gè)本年貸方累計(jì)發(fā)生額是科目余額表里面的,我想問的是為什么和利潤表里的對不上,本期的數(shù)字我是對上的,但是累計(jì)的就對不上了
可能有其他調(diào)賬吧,不太清楚
按照常規(guī)來說應(yīng)該是一樣的是嗎?
是的,按照常規(guī)來說應(yīng)該是一樣