您好!計提和結轉(zhuǎn)都是月末要做的,計提一般是指月末計提員工工資、固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)攤銷等當期費用,結轉(zhuǎn)一般是指月末結轉(zhuǎn)當期損益,把損益類科目結轉(zhuǎn)到本年利潤科目。
老師們我們是物業(yè)公司小規(guī)模,開的是普票計提增值稅,結轉(zhuǎn)到,營業(yè)外收入,還是其他收益,有什么區(qū)別嗎
老師好!我這里一般納稅人工業(yè)企業(yè),想問一下,銷售和主營業(yè)務成本都要結轉(zhuǎn),什么情況下要做哪個傻傻分不清!每次有銷售都要在月末進行銷售結轉(zhuǎn)嗎??那成本呢??成本和主營業(yè)務成本又有什么區(qū)別,這個和銷售結轉(zhuǎn)又有什么關聯(lián)???謝謝老師!
計提和結轉(zhuǎn)都是月末要做的對吧,他們有什么區(qū)別尼
沒有財務軟件需要自己做結轉(zhuǎn),月末結轉(zhuǎn)和年末結轉(zhuǎn)有什么區(qū)別,需要注意什么,有月末和年末結轉(zhuǎn)的會計分錄大全嗎
老師, 1.做賬月末的情況下都需要計提什么?結轉(zhuǎn)什么? 2.月末做賬做到結轉(zhuǎn)損益就行了吧? 3.年末做賬做到本年利潤就可以了是嗎?
舊固定資產(chǎn)投資賬面價值和變現(xiàn)價值
【中國農(nóng)業(yè)銀行】您賬戶于2025年05月17日02:35與(特約)度小滿(信貸還款) 完成還款代扣簽約交易,簽約實時生效,單筆扣款限額為1000000.00元,每日最多可扣款100次,合約2035年05月17日之前(含當日)有效。如有異議可通過農(nóng)行掌銀APP-生活-委托代收查詢,這是什么意思?
比如去年過了一門,今年能不能3門都報,
如果是咨詢和技術服務類的公司,成本票偏少,是否可以把業(yè)務合同發(fā)生的費用計入成本呢
工作中調(diào)賬需要哪些材料作為輔證,需要哪些附件證明業(yè)務
應付債券溢價發(fā)行時,“應付債券-利息調(diào)整”是負債類科目,溢價金額放入“應付債券-利息調(diào)整”的貸方,不就表示負債增加了這么多嗎?為什么要增加負債的道理我想不通謝謝老師幫忙解惑
老師好!請教一個問題,應付債劵溢價發(fā)行時,確認初始金額入賬時,“應付債券-利息調(diào)整”為什么要計入貸方?面值計入貸方我理解,因為銀行里面的錢是負債借來的,但利息調(diào)整為什么計入貸方?計入貸方不就表示負債增加了嗎?道理是什么?
392題,固定資產(chǎn)折舊1月份買,應該從從2月份折舊,500/10/12*11=45.83333333,賬面價值500-45.8=454.2,錯在哪里
請教一下非常感謝! 貸:固定資產(chǎn)清理 1920 是怎么得來的?明明固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理時才1704 怎么憑空出現(xiàn)了固清1920
老師,我三月份進了一筆價值5000的貨也沒付款也沒開發(fā)票,那我的分錄是借庫存商品5000, 貸應付賬款暫估入庫5000 四月份賣了票也開了,分錄是借庫存商品-5000 貸應付賬款-5000 借庫存商品5000 貸應付賬款5000 這樣對嗎