你好 是要求由您公司代繳。要繳納稅款為增值稅6%,增值稅附加0.72%,所得稅10%
老師你好。我這邊是大陸一個(gè)小型創(chuàng)業(yè)公司,目前在幫一位香港客戶做商城小程序賣東西給內(nèi)地客戶。 客戶因?yàn)樵谙愀?,涉及到支付問題客戶想讓內(nèi)地用戶支付給我們,由我們來幫忙代收,然后再將賬轉(zhuǎn)給他們,這里面有幾個(gè)問題: 1、我們?nèi)绻龃?,需不需要什么資質(zhì),還是只要合同約定我們作為其貨款代收方就可以了 2、我們代收后以什么理由給香港公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬是相對(duì)合規(guī)的 3、這其中會(huì)涉及到哪些稅? 麻煩
老師您好,想問一下公司對(duì)境外支付設(shè)備維護(hù)費(fèi),對(duì)方在中國沒有代繳機(jī)構(gòu),是必須由我們公司來做代繳嗎?如果是,都需要代繳哪些稅,又如何計(jì)算呢?
老師您好, 我們公司是工業(yè)企業(yè),但是有時(shí)候合同會(huì)包括安裝。 我們自己是沒有安裝工人,一般都是有業(yè)務(wù)再招幾個(gè)短期安裝工,安裝完后就付錢結(jié)束雇傭關(guān)系。 安裝工人因稅太高不愿意去稅局代開發(fā)票給我們。 如果按勞務(wù)報(bào)酬代扣代繳個(gè)稅,個(gè)稅又很高。 這種情況可以按照工資薪金所得代扣代繳個(gè)稅,這樣又設(shè)涉及社保了… 還是有其他方式呢 順便問一下,如果稅局代開勞務(wù)發(fā)票,需要交哪些稅,稅率多少。請(qǐng)老師指教一下,謝謝!
某公司購進(jìn)了境外一個(gè)專利技術(shù),成交價(jià)格100萬。但合同要求進(jìn)口環(huán)節(jié)需要繳納所有的稅金均由該公司承擔(dān)。到稅務(wù)局開具支付境外資金證明時(shí),窗口需要代扣代繳預(yù)提所得稅等。在預(yù)繳所得稅時(shí),有一個(gè)計(jì)算公式,即:含所有稅(不含增值稅)的所得額=凈支付額÷(1﹣預(yù)提所得稅率﹣增值稅及附加稅率)。如果你是稅務(wù)局工作人員,請(qǐng)對(duì)該公式做出解釋。 想問一下,到稅務(wù)局開具支付另外資金證明時(shí),為什么需要代扣代繳預(yù)提所得稅?有相關(guān)的依據(jù)嗎?為什么計(jì)算所有稅的所得額時(shí)不含增值稅?代扣代繳是需要企業(yè)自己繳納嗎?為什么這個(gè)公式這么寫?請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋一下這個(gè)公式為什么這么設(shè)置?
老師想問一下,這個(gè)境外公司提供服務(wù),收費(fèi)是100萬,由境內(nèi)購買方代扣代繳6萬的稅金,這個(gè)好像在實(shí)際過程中沒有發(fā)生吧?如果是發(fā)生的話,是得怎么弄才能交上去?是因?yàn)橛虚_票記錄嗎?,顯示的是境外公司,申報(bào)的時(shí)候會(huì)自動(dòng)劃扣嗎?要是收費(fèi)100萬,稅金6萬,照這么講的話,購買方實(shí)際支付給境外公司是94萬對(duì)不,謝謝
公司成立工會(huì),好多工會(huì)知識(shí)不太了解,需要單獨(dú)設(shè)立公會(huì)賬戶嗎?基本戶需要每月計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)然后轉(zhuǎn)賬到公會(huì)賬戶嗎?具體應(yīng)該怎么計(jì)提做賬呢?麻煩指導(dǎo)一下
老師,珠寶行業(yè)稅務(wù)系統(tǒng)申報(bào)里的收入是實(shí)際收到的差額交稅的,但是做賬確認(rèn)的主營業(yè)務(wù)收入是賣出去新貨的收入,這里有差異對(duì)嗎?
老師,一般納稅人,開汽車租賃是按幾個(gè)點(diǎn)開票?
郭老師,我們賣車,申報(bào)增值稅,年末會(huì)跳到收入,但賬上做的是固定資產(chǎn)清理,那收入和這個(gè)賬對(duì)不上,要怎么調(diào)賬
建筑企業(yè)計(jì)提的安全生產(chǎn)費(fèi)可以稅前扣除嗎? 有什么要求
老師您好,請(qǐng)問我們公司是賣豬肉的,進(jìn)的貨是白條,開出去的的豬肉有分割也有白條,這樣沒關(guān)系吧?
老師好,知道餐飲業(yè)做賬流程,沒有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)。面試時(shí),所問工作內(nèi)容怎么回答?餐飲業(yè)有哪些做賬系統(tǒng)?說實(shí)際營業(yè)額多少有可信度?
老師,一般納稅人開攤位出租按幾個(gè)點(diǎn)開票?
有固定資產(chǎn)原值,沒有計(jì)提折舊,所得稅匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷明細(xì)表還用填寫嗎
您好,請(qǐng)問下進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出,是怎么操作的,專管員說24年的進(jìn)項(xiàng)稅未轉(zhuǎn)出
增值稅附加是增值稅的百分之0.72?
是6%增值稅率的12%。所以 12%*6%=0.72%
好的,那如果我們不給對(duì)方代繳會(huì)如何嗎?我咨詢好像說5萬美金以下金額銀行可以直接付款?
從法律講代扣代繳是您的義務(wù),如果沒有這樣做,會(huì)有相應(yīng)的處罰
明白了,那我們可以先付款后代繳嗎,有時(shí)間期限嗎?
這個(gè)沒有規(guī)定,但您付款要扣除稅,而且如果扣錯(cuò)了,以后的事不好處理。
如果費(fèi)用我們已經(jīng)給對(duì)方全額支付過去了,那現(xiàn)在做代繳是得讓對(duì)方把代繳的稅款回退回來再由我們給做代繳嗎
當(dāng)然了,否則怎么平賬呢。
好的,我明白了,謝謝您
不客氣。祝你學(xué)習(xí)順利。