同學你好 對的,是免得哦
個體工商戶從事種植業(yè)是否免征個人所得稅?
請問個體工商戶從事農(nóng)業(yè)方面業(yè)務,開的增值稅發(fā)票是免稅的,那每個季度需要報個人所得稅經(jīng)營所得嗎?
老師 種植蔬菜免征企業(yè)所得稅,是在什么環(huán)節(jié)免征,這里是種植 我不太明白?可否舉個例子說一下
個體工商戶本來個人所得稅的稅費種是個人所得稅-經(jīng)營所得-帶征工業(yè),變?yōu)椴橘~征收后,個人所得稅的稅費種會變嗎
種植玉米的個體工商戶 免增值稅 所得稅還有個稅嗎
企業(yè)所得稅匯算清繳時候,之前取得的成本發(fā)票偏多,需要調(diào)整成本,繳納企業(yè)所得稅,這樣可以嗎
員工出差,請客戶吃飯,請客戶住宿,容客戶禮物,怎么記,都記業(yè)務招待費,還是差旅費,出差原因就是陪客戶玩的,
老師 財務費用-手續(xù)費,利息收入在所得稅匯算清繳表納稅調(diào)整項目明細表哪里填呢
老師,個體戶小規(guī)模納稅人購入商品,核定征收的話無論開不開發(fā)票出去都不用申報吧?會自動申報?購入發(fā)票無論是增值稅發(fā)票還是普通都沒有影響吧?
老師好,我算出來的稅比電子稅務局多0.03怎么辦
老師,您好!申報個稅超過5000元,是每個月都繳納個稅嗎?
25年拿到中級會計師證書,但證書上批準日期寫的2024年,這樣子情況,做個稅加計扣除是填在25年的還是24年?
老師,想問一下,就是你看這樣理解對嗎?就是比如我們是掛靠方,被掛靠方給甲方開票,甲方給回款,扣除管理費,稅金,剩下的是不是應該是被掛靠方應該轉(zhuǎn)給我們得,我們得給被掛靠方開票?另外,我們要給被掛靠方提供成本票,但是這個票,進項稅額是可以抵扣的,所以被掛靠方是不是應該把這筆稅款返還給我們?我們提供成本票,成本票的價款由我們承擔
你好,請問已計提過了,過賬了,結(jié)不了賬是什么原因?
2024年4月份業(yè)務,銷售費用10萬在5.31號之前沒有收到發(fā)票,納稅調(diào)增,8月份發(fā)票收到了,費用是在9月份繳納企業(yè)所得稅之前扣除,還是在2025年匯算清繳時扣除
那請問每月員工個人所得稅工資薪金綜合所得要進行申報嗎?
對的 需要申報的哦
如果沒有請員工,只有老板一個,還需要進行個人所得稅工資薪金的申報嗎?
老板沒有工資之后生產(chǎn)經(jīng)營就不用 只申報生產(chǎn)經(jīng)營就行了
什么?沒明白
就是不用報個人工資的個稅