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老師,2019年有筆費用當(dāng)時沒有計提也一直沒有取得發(fā)票,2021年取得的話所得稅前能扣除嗎?怎么走賬

2021-02-27 20:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-27 20:15

同學(xué),你好 2021年取得發(fā)票,做在2021年

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快賬用戶1994 追問 2021-02-27 20:16

1、今年匯算清繳前可以直接走在2020年費用 2、還是走以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2021-02-27 20:19

同學(xué),你好 走以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶1994 追問 2021-02-27 20:21

調(diào)賬需要調(diào)申報表嗎?意思是這邊跨期費用還能所得稅扣除不?是掛個人往來的款

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齊紅老師 解答 2021-02-27 20:25

同學(xué),你好 可以扣除,企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)就可以了

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快賬用戶1994 追問 2021-02-27 20:26

在今年匯算清繳的申報表上調(diào)嘛,在哪里

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齊紅老師 解答 2021-02-27 20:30

同學(xué),你好 在申報表,企業(yè)所得稅匯算清繳里面

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同學(xué),你好 2021年取得發(fā)票,做在2021年
2021-02-27
你好;? 你材料銷售出去了嗎 ? 你22年5月 31號之前如果銷售的材料的 發(fā)票? 取得了 就可以稅前扣除的? ?
2022-06-08
你好同學(xué),這個現(xiàn)在不可以抵了必須納稅
2021-04-26
同學(xué),你好 只要是2023年5月31日前取得的2022年的發(fā)票,可以在匯算清繳前扣除
2022-12-27
您好,是有22年扣除,更正申報22年所得稅匯繳申報表 根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第512號)第九條企業(yè)應(yīng)納稅所得額的計算,以權(quán)責(zé)發(fā)生制為原則,屬于當(dāng)期的收入和費用,不論款項是否收付,均作為當(dāng)期的收入和費用;不屬于當(dāng)期的收入和費用,即使款項已經(jīng)在當(dāng)期收付,均不作為當(dāng)期的收入和費用。本條例和國務(wù)院財政、稅務(wù)主管部門另有規(guī)定的除外。 另根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額若干稅務(wù)處理問題的公告》(國家稅務(wù)總局公告2012年第15號)六、關(guān)于以前年度發(fā)生應(yīng)扣未扣支出的稅務(wù)處理問題 根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》的有關(guān)規(guī)定,對企業(yè)發(fā)現(xiàn)以前年度實際發(fā)生的、按照稅收規(guī)定應(yīng)在企業(yè)所得稅前扣除而未扣除或者少扣除的支出,企業(yè)做出專項申報及說明后,準(zhǔn)予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除,但追補確認(rèn)期限不得超過5年。 企業(yè)由于上述原因多繳的企業(yè)所得稅稅款,可以在追補確認(rèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅款中抵扣,不足抵扣的,可以向以后年度遞延抵扣或申請退稅。 虧損企業(yè)追補確認(rèn)以前年度未在企業(yè)所得稅前扣除的支出,或盈利企業(yè)經(jīng)過追補確認(rèn)后出現(xiàn)虧損的,應(yīng)首先調(diào)整該項支出所屬年度的虧損額,然后再按照彌補虧損的原則計算以后年度多繳的企業(yè)所得稅款,并按前款規(guī)定處理。 綜上,應(yīng)遵循權(quán)責(zé)發(fā)生制原則,如屬于上述文件規(guī)定情形,準(zhǔn)予追補至該項目發(fā)生年度計算扣除,但追補確認(rèn)期限不得超過5年。
2024-04-17
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