彌補(bǔ)虧損之后有利潤的需要交企業(yè)所得稅
老師,1.企業(yè)有利潤要交企業(yè)所得稅,然后提到法人個(gè)人賬戶要交個(gè)人所得稅2.如果法人成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè),原公司有利潤以后,把利潤轉(zhuǎn)到個(gè)人獨(dú)資企業(yè),是不是原公司就不用交個(gè)人所得稅了,只要個(gè)人獨(dú)資企業(yè)交個(gè)人所得稅就行。,是這樣達(dá)到節(jié)稅的目的嗎?如果不是嗎成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)是怎么節(jié)稅的啊?
自然人獨(dú)資企業(yè)和個(gè)人獨(dú)資企業(yè)一樣嗎?自然人獨(dú)資企業(yè)交個(gè)人所得稅還是企業(yè)所得稅
自然人獨(dú)資企業(yè)年底利潤需要交稅嗎,和企業(yè)所得稅有關(guān)系嗎
自然人獨(dú)資的企業(yè),需要報(bào)企業(yè)所得稅嗎?
公司是有限責(zé)任公司(自然人獨(dú)資企業(yè)),需要交企業(yè)所得稅嗎?
老師長期應(yīng)收款怎么合理平賬呢?
老師問一下資料7說增值稅由支付方承擔(dān)是什么意思進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎
下列項(xiàng)目屬于企業(yè)存貨的1,我理解的意思是受托產(chǎn)品視同存貨;為什么習(xí)題中d選項(xiàng)是對(duì)的,受托加工存貨成本中不應(yīng)包括委托方提供的材料成本
公司買的煙,酒的專票作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),請(qǐng)問這些專票的稅額能抵扣嗎?銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅,少交增值稅
老師,我們是生產(chǎn)膠合板的企業(yè),取得購進(jìn)9的的面粉銷售是13的稅率,那么可以加計(jì)扣除1嗎
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?單位要求用萬元,我也寫的是萬元。
第三小條,產(chǎn)成品發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi)3萬元,為什么計(jì)入存貨成本?商品已經(jīng)生產(chǎn)完成,應(yīng)記入管理費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)用
今年中級(jí)會(huì)計(jì)分錄不小心標(biāo)了單位,會(huì)扣分嗎?
今年cpa和中級(jí)會(huì)計(jì)分錄金額都不小心標(biāo)注了單位,但數(shù)沒錯(cuò),會(huì)被額外扣分嗎?
10月1日起填報(bào)的企業(yè)所得稅表上職工薪酬這個(gè)1月份支付的是去年12月的這個(gè)也填到實(shí)際支付的職工薪酬里嗎?但是支付的不是本年度的職工薪酬。那會(huì)不會(huì)數(shù)據(jù)對(duì)不上?
那年底利潤法人怎么提出來,需要交稅嗎
分紅需要交 安20%繳納的
自然人獨(dú)資的也需要交嗎?只有法人
自然人獨(dú)資才交納 個(gè)人獨(dú)資的分紅,不需要交個(gè)稅。
那直接做成往來款不可以嗎,一定要分紅?
做往來款,你們需要還錢回來的。
也就是說稅后利潤自然人獨(dú)資需要繳納20%的分紅,其他股東除了20%的分紅,還要繳納個(gè)稅?
個(gè)人獨(dú)資 個(gè)體戶 普通合伙企業(yè)免個(gè)稅
就是以上這些都需要繳納20%分紅?
除了上面三個(gè)企業(yè)不交,其他的都需要交。