收到了工程款需要交增值稅 借銀行存款 貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費 先收到錢應(yīng)該做這個
請問老師,預(yù)收工程款,開票繳納增值稅,為什么會計做賬,直接借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 (沒有做價稅分離)。什么原因,會計說我們是預(yù)繳增值稅?我沒有理解,請老師解析,預(yù)收工程款交了增值稅為何不做價稅分離
老師,我們公司是建筑企業(yè)做幕墻工程的,現(xiàn)有一項目預(yù)收工程款一般計稅,暫不開發(fā)票,收到后應(yīng)該預(yù)交增值稅和附加對吧?問題1.計算公式 100萬*2%/1.09=18348.62,2.分錄:借:應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅 18348.62 貸:銀行存款 18348.62 3.月末怎么辦,以后開發(fā)票了怎么做分錄?
老師,我有個問題,就是我接賬的時候,前面會計做了借銀行存款,貸預(yù)收賬款。但是我也不知道有沒有開發(fā)票,還是說開了發(fā)票已經(jīng)收款了。然后開發(fā)票是不是直接做借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額了。所以導致預(yù)收賬款一直存在。假如這個情況我應(yīng)該如何調(diào)整阿?要是說借應(yīng)收賬款 我還能預(yù)收沖應(yīng)收?,F(xiàn)在不懂咋整了
老師,我們一次性收到3年的房租 303萬 。我理解的 會計做賬:借:銀行存款 303 貸:預(yù)收賬款 200 主營業(yè)務(wù)收入 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 3 這個是做賬 。增值申報收入300萬 繳納增值稅3 企業(yè)所得稅申報收入100 我理解的對不?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費和住宿費可以做福利費嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅???
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進茶和包裝,開進來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點,不知道對不對,資產(chǎn)負債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
增值稅繳納時點: 收到預(yù)收款時繳納增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)收入同時結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,但是稅金及附加是在繳納增值稅時計算稅金及附加
工程款不是在當?shù)仡A(yù)繳的嗎?也與一般企業(yè)一樣做賬嗎?
異地工程收到了預(yù)收款需要交增值稅 增值稅不在稅金及附加里面的
工程款預(yù)繳增值稅是什么意思呢?
一般情況下,諸多人會很輕松地回答需要,理由是《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于建筑服務(wù)等營改增試點政策的通知》(財稅[2017]58號)第二條規(guī)定,《營業(yè)稅改征增值稅試點實施辦法》(財稅〔2016〕36號印發(fā))第四十五條第(二)項修改為“納稅人提供租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,其納稅義務(wù)發(fā)生時間為收到預(yù)收款的當天”。