你好 ?可以做壞賬損失處理?
請教一下老師,新接手一家公司,應(yīng)收賬款貸方有余額,結(jié)果問法人之后得知那幾家公司都不存在了,注銷了,現(xiàn)在怎么處理余額呢,會計分錄怎么做,謝謝老師
各位老師,大家好,應(yīng)收賬款的貸方余額122802元,然后銷售發(fā)票開出了204670,實實在在是一個公司,也是一個工程地點,后期收回了204670元,這個該怎么做賬務(wù)處理呢,請老師教一下
老師,我新接手一家公司,上一個會計做了兩年,一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)直接人工和制造費用,只結(jié)轉(zhuǎn)了直接材料,目前直接人工和制造費用借方余額都很大,今年的期初余額分別是61和78萬,請問這個應(yīng)該怎么處理呢?
老師,我們是一家銷售母嬰用品的公司,之前的會計做賬出現(xiàn)一些問題。目前賬上的情況是,庫存現(xiàn)金特別大,有九百多萬。應(yīng)收賬款出現(xiàn)貸方余額一千多萬,其他應(yīng)付款也出現(xiàn)借方余額五十萬,請問我需要怎么去分析企業(yè)存在的問題,接下來需要怎么調(diào)整亂賬呢?期待您的回復(fù),感謝!
老師我問一下,我們可多項目都結(jié)清,不知道代理記賬公司怎么給我們做的賬,現(xiàn)在應(yīng)收的貸方都是余額,發(fā)票也開了,款也收了,但是現(xiàn)在就有余額,應(yīng)該怎么辦呢,求解?
老師您好,我是糧油公司新入職會計,我不太會開發(fā)票,不理解發(fā)票和銷售之間的這個邏輯 假如我公司賣給客戶10袋面粉,每袋79,那一共應(yīng)收是790,開發(fā)票的時候不管是專票還是普票都需要把含稅打開嗎?然后含稅金額輸入790,開發(fā)票出來以后稅自動就會算好,價稅合計一共是790對嗎?
老師 經(jīng)營杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻除以息稅前利潤?
現(xiàn)在年銷 2 個億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請問因合同糾分引起的律師費可以開具專用發(fā)票嗎
實操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費用,會診費500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報酬給袁群申報個稅嗎?還是按工資薪金辦個稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會計在記賬憑證后面附件的時候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計負(fù)債并計入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時性差異和應(yīng)納稅暫時性差異,應(yīng)同時確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時性差異怎么會同時產(chǎn)生呢?
分錄怎做
你好 “計提壞賬的時候,借方通過信用減值損失科目核算,貸方通過壞賬準(zhǔn)備科目核算。 計提壞賬的賬務(wù)處理是, 借:信用減值損失, 貸:壞賬準(zhǔn)備。 實際發(fā)生壞賬的時候賬務(wù)處理是, 借:壞賬準(zhǔn)備, 貸:應(yīng)收賬款。”
老師,是貸方余額/::L
我們的賬套是應(yīng)收賬款有貸方余額
你好 那是應(yīng)付賬款的意思 ,不用付了轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?? 借應(yīng)收賬款 貸營業(yè)外收入
謝謝老師,用不用寫的說明啥的作為附件,還是直接做憑證啊
你好 寫一個不用支付的說明 比如對方注銷了?
好的,謝謝老師
?你好同學(xué): 不客氣,如果您這個問題已經(jīng)解決, 希望對我的回復(fù)及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問!!