同學(xué)你好!計(jì)提的話? 是 借:管理費(fèi)用等 ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利
老師,給員工的福利在計(jì)提工資的時(shí)候,提到管理費(fèi)用—職工福利費(fèi)里面,那計(jì)提工資的時(shí)候是不是就不應(yīng)該包括這筆福利費(fèi)了?
中秋福利月餅100元每盒!10個(gè)員工!1000的發(fā)票附在計(jì)提福利費(fèi)的分錄后面?借:管理費(fèi)用 ~福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬~福利費(fèi) 還是發(fā)放福利的后面?借:應(yīng)付職工薪酬 貸:庫(kù)存現(xiàn)金
老師。我計(jì)提工資時(shí)候計(jì)提的職工福利(中秋月餅)。發(fā)放工資時(shí)候計(jì)提的福利怎么做賬?
老師你好,我們中秋節(jié)福利是跟著八月份工資表做在一起的,也是一起發(fā)放的,我計(jì)提8月份的工資需要把中秋節(jié)福利費(fèi)一起計(jì)提上嗎?怎么寫(xiě)分錄呢
交通費(fèi)是實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)吧,交通補(bǔ)貼是固定發(fā)放金額,需要交個(gè)稅吧
未開(kāi)票收入怎么做分錄,在匯算清繳怎么申報(bào),之后紅沖嗎
還有我的存貨庫(kù)存還有40多萬(wàn)。為什么資產(chǎn)負(fù)債表的原材料項(xiàng)目是負(fù)數(shù)。是怎么情況啊
老師我的資產(chǎn)不等于負(fù)債加所有者權(quán)益,這種情況我怎么查賬
老師!今年注銷(xiāo)的企業(yè),還用報(bào)24年的年審嗎
老師,您好!如果在4月份購(gòu)買(mǎi)了一次性手套,圍裙等,花了1100元?可以在月份進(jìn)行月末計(jì)提嗎?入什么科目呢?
為什么對(duì)一般借款要計(jì)算資本化率?而不是對(duì)用多少就用金額乘以它的利率就好啦?
今天匯繳清算,暫估100萬(wàn),發(fā)票來(lái)了60萬(wàn),100萬(wàn)是瞎估估的,多暫估的40萬(wàn),現(xiàn)在匯繳清算怎么填寫(xiě)?填寫(xiě)在什么位置,分錄需要怎么寫(xiě)?
你好老師 小規(guī)模納稅人給員工交的意外險(xiǎn)會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
專(zhuān)門(mén)借款22.1.1借入2000萬(wàn),年利率7%,22.1.1支出了1500,22.7.1支出剩下的500萬(wàn)。問(wèn):資本化的費(fèi)用應(yīng)付利息為什么是用2000×7%,而不是1500×7%+500×7%×0.5?明明后面的500是下半年才花的呀!難道不是只對(duì)500算半年的利息?
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老師,我問(wèn)得是發(fā)放的時(shí)候。實(shí)際月餅我在中秋節(jié)已經(jīng)發(fā)放了,做賬是12才做的
???老師。不回了嗎
剛才有事去了,才看見(jiàn)。 購(gòu)入月餅? ?先記入庫(kù)存商品? ?發(fā)放的話 借:應(yīng)付職工薪酬 ? ? 貸:庫(kù)存商品
老師。你有認(rèn)真看我的提問(wèn)嗎?
我看了啊? ?寫(xiě)個(gè)完整的 借:管理費(fèi)用 ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 這個(gè)是計(jì)提分錄 借:庫(kù)存商品 ? ? ?貸:銀行存款 這個(gè)是購(gòu)入月餅的分錄 借:應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) ? ? 貸:庫(kù)存商品 這個(gè)是發(fā)放月餅的分錄