這個對應(yīng)這個1 對這個返利金額先開紅字發(fā)票,借應(yīng)收 負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅這個貨物再按這個開藍字發(fā)票,借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅,
關(guān)于銷售返利的問題。我司為了激勵客戶,滿足一定的銷售額,給客戶銷售返利,返利的形式是貨補。比如客戶銷售額一年達到100萬,給2元貨補。這種形式我怎樣做會計分錄???
一般的商貿(mào)公司,以平銷返利的形式銷售貨物,對方以貨物的形式進行返還,收到返還的貨物是,賬上該怎么處理?分錄要怎么做?
公司年終以返貨物形式給經(jīng)銷商返點,怎么做分錄?
我們供應(yīng)商沒有會給予我們一些費用,關(guān)于有些銷售的,比如返利,推廣之類的,以貨物形式返還我們,這個9怎么做賬呢
供貨商根據(jù)我公司上一年銷量,給的返利金額,怎么做分錄
紙質(zhì)禮盒內(nèi)物有糕點、眼罩、毛毯這些物品,發(fā)票按照什么分類編碼開
老師你好,我公司行政報銷外部人員來參加企業(yè)培訓(xùn)招待的餐費、車費記什么科目?開展培訓(xùn)是為了他們了解公司產(chǎn)品更多后期有客戶需求的話幫忙推廣
我公司是房地產(chǎn)開發(fā)公司,實行小企業(yè)會計制度,長期投資1500萬,該項資產(chǎn)為名下一家子公司,組建于2016年,這家子公司尚有開發(fā)的一個項目剩余房產(chǎn)30套,子公司的財務(wù)報表上的所有者權(quán)益207萬,資產(chǎn)1100萬,負債893萬,上級審計時查看子公司報表認為該項長期投資存在明顯減值跡象,需要計提減值準備。因為是小企業(yè)會計制度公司一直沒有計提,有相關(guān)法規(guī)制度可以作為不計提減準備的依據(jù)嗎?
你好,繳納印花稅,可以記“主營業(yè)務(wù)稅金及附加”嗎
@樸老師,研發(fā)費用加計扣除所得稅減免額是指什么?從哪里取數(shù)?
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負債表中,實收資本8萬,未分配利潤-4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個稅嗎?
老師這個月開票了30萬,紅沖了個去年的20萬,這個20萬除了做紅字。之后還需要做啥分錄影響本季度利潤表嗎
個體工商戶一個季度開銷售普票36萬,要交多少稅?分別是哪幾項稅金?
老師,這題為什么不是200*0.8*1.2%*6/12+3*6*0.12呢?
老師:請問,開具 *經(jīng)營租賃*汽車租賃 數(shù)電發(fā)票,這個單位要怎么填???
又開紅又開藍,不就等于沒開了,可以不開嗎?
需要體現(xiàn)出來,這個對應(yīng)紅字,是體現(xiàn)返利,給優(yōu)惠,你不開,那這個對應(yīng)貨物 對應(yīng)還需要多交稅,你這樣開紅字和開藍字可以不用 多交稅,
然后這個紅字藍字發(fā)票都要給客戶嗎
是的,是的,都需要給對方這個做賬