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Q

一般的商貿公司,以平銷返利的形式銷售貨物,對方以貨物的形式進行返還,收到返還的貨物是,賬上該怎么處理?分錄要怎么做?

2020-11-27 10:46
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-27 10:50

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齊紅老師 解答 2020-11-27 10:55

您好 若供貨方開具增值稅專用發(fā)票,其會計分錄為: 借:庫存商品 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:主營業(yè)務成本 若不開具增值稅專用發(fā)票,其會計分錄為: 借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本

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快賬用戶3736 追問 2020-11-27 11:10

庫存商品進來,不是應該記進項稅額嗎?沖減主營業(yè)務成本,對應的進項稅額不用做進項稅額轉出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-27 11:13

抱歉,第一個分錄應該為 借:庫存商品 應交稅費--應交增值稅(進項稅額) 貸:主營業(yè)務成本 應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)

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快賬用戶3736 追問 2020-11-27 11:15

平銷返利的形式返貨,對方可以開具增值稅專用發(fā)票嗎?

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齊紅老師 解答 2020-11-27 12:27

是的,可以開具專票的。

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2020-11-27
你好,發(fā)票是怎么開的?
2020-04-02
同學你好,一般情況下,返利為實物的,銷售方不需要開發(fā)票給購貨方,也不需要開紅字發(fā)票,只是把返的貨物,與實際銷售的貨物開到一張發(fā)票上即可。如果開了紅字發(fā)票,借:應收賬款等科目,負數(shù)113元,貸:主營業(yè)務收入,負數(shù)100元,應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)13元。
2023-09-23
借庫存商品貸營業(yè)外收入 不考慮發(fā)票的
2022-02-11
您好 請問是銷售返利么
2020-09-20
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