同學(xué)你好 這個(gè)符合的哦
老師,17年?duì)I收379萬1,屬于信息技術(shù)服務(wù)業(yè),人數(shù)在50人以下,企業(yè)所得稅符合小型微利企業(yè)減免15%政策嗎 ?
三、優(yōu)惠政策 技術(shù)合同認(rèn)定登記是兌現(xiàn)各級(jí)各類促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)惠政策的重要依據(jù),經(jīng)認(rèn)定登記的技術(shù)合同可享受以下優(yōu)惠政策: (一)免征增值稅:納稅人提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、許可、技術(shù)開發(fā)和與之相關(guān)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),免征增值稅。轉(zhuǎn)讓方或開發(fā)方須開具增值稅普通發(fā)票; (二)減免所得稅:符合條件的居民企業(yè)年度技術(shù)轉(zhuǎn)讓所得不超過500萬元的部分,免征企業(yè)所得稅;超過500萬元的部分,減半征收企業(yè)所得稅; 這里的500萬是限定企業(yè)所得稅嗎?增值稅沒有嗎?
老師,這個(gè)是什么意思 尊敬的納稅人:根據(jù)《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個(gè)體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費(fèi)政策的公告》(財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第12號(hào)),自2023年1月1日至2027年12月31日,對(duì)小型微利企業(yè)減按25%計(jì)算應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。小型微利企業(yè),是指從事國家非限制和禁止行業(yè),且同時(shí)符合年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產(chǎn)總額不超過5000萬元等三個(gè)條件的企業(yè)。如貴公司符合條件,可自行申報(bào)享受。
有個(gè)企業(yè),增值稅繳納那里顯示小規(guī)模納稅人按1%交稅,企業(yè)所得稅那里卻是一般企業(yè),按25%的稅率,但是企業(yè)今年截止第三季度總共營收才15萬,請(qǐng)問季報(bào)那邊可以添加一行“符合小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅”嗎?
請(qǐng)問老師小型微利企業(yè),企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策是年度人數(shù)不超過300人、年度應(yīng)納稅所得額不超過300萬,資產(chǎn)總額不超過5000萬對(duì)嗎?提供技術(shù)服務(wù)的企業(yè)開1%普票316萬,這種稅負(fù)率多少合適?
發(fā)票上的稅額是需要開票方繳納的嗎
小規(guī)模納稅人開10萬普票,交多少稅啊
老師問一下這道題怎么做呀
老師,做賣汽車的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷售合同嗎?
老師這道題您受累給解答一下
今年考的中級(jí)會(huì)計(jì),分錄金額寫上單位了,但和題目要求保持一致,會(huì)扣分嗎?
中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)分錄寫了單位“萬元”會(huì)扣分嗎?扣多少?除了寫了單位別的都沒問題
老師,銷售商品金額是15000元,但是對(duì)方只給14000元,開給對(duì)方的發(fā)票也是14000元,請(qǐng)問1000元的差額怎么處理?
外貿(mào)企業(yè)首單退稅,情況說明有模板嗎
問題2中為啥計(jì)稅基礎(chǔ)是0,這是資產(chǎn)不是負(fù)債,為啥是應(yīng)納稅暫時(shí)性差異
老師,有17年小微企業(yè)認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的文件嗎?
一是資產(chǎn)總額,工業(yè)企業(yè)不超過3000萬元,其他企業(yè)不超過1000萬元; 二是從業(yè)人數(shù),工業(yè)企業(yè)不超過100人,其他企業(yè)不超過80人; 三是稅收指標(biāo),年度應(yīng)納稅所得額不超過30萬元。
老師,這個(gè)是17的小微企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)
所得稅應(yīng)該按什么稅率去繳
老師,應(yīng)納稅所得額59.1萬元,還能享受所得稅減免政策嗎?
減半征收 10%的所得稅稅率
老師,資產(chǎn)和人員達(dá)標(biāo),應(yīng)納稅所得額59.1萬,還可以享受減半征收嗎政策嗎
超出了就不享受了哦
老師,應(yīng)納稅所得額不超過30萬,這種政策是全國都是一樣吧,,
嗯 這個(gè)都是一樣的哦