你好 原來分錄 發(fā)來看一下??
老師,2019年度收到的出差費用專票,當時沒有認證抵扣,直接全額入的管理費用。在2020年會計認證了,做了一個調(diào)賬分錄,借應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅進項稅額)貸管理費用。這樣做是否正確
基金公司,2019年度的管理費還沒開票,2019年已記入了管理費用;那么2020年度開票,應(yīng)該怎么做賬
老師好,2019年做錯了一筆賬,要在在2021年更正,借方應(yīng)該做管理費用和預付賬款,當時都做成了管理費用,請問應(yīng)該涉及管理費用的應(yīng)該怎么做分錄呢
2019年的費用專票,當年已入賬做了管理費用,現(xiàn)在認證了,該怎么做賬?
2021年12月開的管理費專票,已經(jīng)確認收入了,發(fā)現(xiàn)開錯了,2022年1月紅沖怎么做賬?
老師,請問退休人員創(chuàng)業(yè)注冊公司,公司沒有另外請人,老板給自己發(fā)了工資。這種情況個稅和他的退休工資有關(guān)系嗎?
老師,小微企業(yè)為什么年報的時候這里小型微利企業(yè)顯示否,還要填收入 成本 期間費用 哪里設(shè)置啊
車子被廠家收走,沒有車子干活,所以沒有收入。但車子是公司固定資產(chǎn),所以近兩年每月都提折舊,所以利潤是負數(shù)。請問還續(xù)繼提嗎?
老師,請問費用白條入賬,直接:借:未分配利潤,貸:銀行存款,這樣行嗎?省的第二年所得稅匯算調(diào)增
老師,出口是先做報關(guān)單還是開發(fā)票?匯率是按什么算?
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報年報把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問下,公司貨款收到個老板個人賬上了,個人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計錄
外來人員來公司食堂交餐費是沖費用還是記入收入呢
不好意思,當年入賬沒有做費用
你好 借以前年度損益 調(diào)整? 進項 貸其他應(yīng)付賬款?