你好 把原來的分錄紅沖 按發(fā)票入賬 把管理費(fèi)用用以前年度損益 調(diào)整科目就可以了?
2019年度虛報(bào)現(xiàn)金發(fā)放工資,工資入的管理費(fèi)用,在2019年付匯算清繳時(shí)已調(diào)增應(yīng)納稅額,2020年度怎么做賬
我單位2019年向銀行貸款每個(gè)季度支付了利息做了財(cái)務(wù)費(fèi)用,沒有從銀行開取發(fā)票年底匯算清繳時(shí)也沒做調(diào)整,現(xiàn)在2020年了可以開取2019年未開的貸款利息發(fā)票嗎?賬務(wù)怎么做處理?
老師好,我們公司是被掛靠方,2020年之前我們都是核定征收,工程款都是掛往來沒有做成本,從工程款內(nèi)劃的管理費(fèi)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,所得稅按開票金額繳納。2020年開始查賬征收,2019年(包括2019)之前的項(xiàng)目我們還是按之前的方式核算,所得稅按開票金額繳納,那么今年收到的2019年(包括2019年)之前項(xiàng)目管理費(fèi),要怎么做賬才能避免重復(fù)繳納所得稅?
老師,2019年度收到的出差費(fèi)用專票,當(dāng)時(shí)沒有認(rèn)證抵扣,直接全額入的管理費(fèi)用。在2020年會(huì)計(jì)認(rèn)證了,做了一個(gè)調(diào)賬分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額)貸管理費(fèi)用。這樣做是否正確
基金公司,2019年度的管理費(fèi)還沒開票,2019年已記入了管理費(fèi)用;那么2020年度開票,應(yīng)該怎么做賬
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
一般 一個(gè)地方的供應(yīng)商 經(jīng)常被函調(diào) 是什么原因?
我們學(xué)的時(shí)候說增值稅銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票,銷項(xiàng)是普通發(fā)票也可以抵進(jìn)項(xiàng)是增值稅專用發(fā)票的稅額嗎?
這些費(fèi)用是歸屬于2019年度的,即使未開票2019年也要計(jì)入管理費(fèi)用的;2020年又把他紅沖掉?
這是按照什么原理
你好 原來沒有發(fā)票 入賬? 現(xiàn)在收到發(fā)票不紅沖原來的你就做二次分錄 了? 紅沖后再按發(fā)票入賬 ?要是不正規(guī)處理你就把發(fā)票貼原來憑證上?
2019年度沒有拿到發(fā)票,不能稅前扣除,直接貼回原來憑證也是不正確的吧
你好 實(shí)務(wù)中有這樣處理的 就是不太正規(guī)? 最晚匯算前回來發(fā)票可以稅前扣除?