同學(xué)你好 這個(gè)流程是對的
請問老師,我公司有出口業(yè)務(wù),業(yè)務(wù)員在金蝶系統(tǒng)做上銷售出庫單,然后經(jīng)審核生產(chǎn)銷售發(fā)票,出口后,開出銷售發(fā)票,業(yè)務(wù)再在金蝶系統(tǒng)里用銷售發(fā)票勾稽銷售出庫單?我不明白這個(gè)流程我理解的對不對,還有具體勾稽這一步怎么操作?
請問老師,我公司有一筆出口業(yè)務(wù),已開具銷售發(fā)票,金額是15000美元,后期對方發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量不合格產(chǎn)品,給與我司產(chǎn)品扣款,我司也相應(yīng)的開具了紅字發(fā)票,沖減了出口銷售收入,后面我申報(bào)出口退稅時(shí),先藍(lán)字申報(bào),再紅字申報(bào),但是在外管平臺不需要做什么 調(diào)整哈,外觀平臺是有新增收款或者 延期收款時(shí)做,這種紅字沖減的不需在外觀平臺操作哈
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進(jìn)行申報(bào) 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報(bào)明細(xì)表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應(yīng)這一單出口的進(jìn)貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的嗎?
老師,我們開具出來的銷項(xiàng)發(fā)票上的價(jià)稅合計(jì)金額一定是跟附在發(fā)票后面的銷售清單上的總金額是一致的嗎?我們公司是生產(chǎn)制造銷售型企業(yè),我昨天在整理1月份銷項(xiàng)發(fā)票的時(shí)候,發(fā)現(xiàn),銷項(xiàng)發(fā)票和銷售清單上的金額,有的能對得上,有的金額都不一致。請問一般像這種金額不一致的情況會是哪種?
注冊會計(jì)師在對H公司生產(chǎn)與存貨循環(huán)實(shí)施控制測試時(shí),在審計(jì)工作底稿中記錄了測試情況,其內(nèi)容為:從H公司主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)賬中選取2010年12月的一筆交易,注意到相應(yīng)記賬憑證只附有若干銷售發(fā)票記賬聯(lián)。財(cái)務(wù)人員解釋,在審核出庫單并據(jù)以開具銷售發(fā)票后,已在銷售發(fā)票的記賬聯(lián)上注明出庫單號,并將連續(xù)編號的出庫單另外裝訂存檔。審計(jì)選取了1張注有2個(gè)出庫單號的銷售發(fā)票記賬聯(lián),在出庫單存檔記錄中找到了相應(yīng)的出庫單。出庫單日期分別為12月14日和12月16日,銷售發(fā)票日期為12月16日。 要求:指出上述測試結(jié)果是否表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,如果表明相關(guān)內(nèi)部控制存在缺陷,簡要說明理由。
老師您好 2024年兩賬 存貨結(jié)轉(zhuǎn)成成本了 現(xiàn)在報(bào)年報(bào)把結(jié)轉(zhuǎn)的成本調(diào)增了 然后2025年可不可以把2024那兩張票的憑證紅沖調(diào)整??
老師,麻煩問下,公司貨款收到個(gè)老板個(gè)人賬上了,個(gè)人可以把貨款直接轉(zhuǎn)公司賬上嗎?需要什么稅務(wù)合規(guī)資料
老師,這個(gè)多選不知道a為啥不選
3月份暫估一匹庫存商品已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本是不是也要紅沖,然后再按照發(fā)票庫存商品金額計(jì)錄
外來人員來公司食堂交餐費(fèi)是沖費(fèi)用還是記入收入呢
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,為什么最后會去到成本或者費(fèi)用?
老師好 我們公司是農(nóng)業(yè)蔬菜種植公司 我們出售廢舊棚膜 滴灌帶等可以開發(fā)票嗎 涉及些什么稅? 謝謝
老師,空調(diào)在折舊攤銷表里屬于那一類,攤銷期限幾年?
老師好!勞務(wù)派遣行業(yè)的殘保金是什么政策,派遣工不在我們公司發(fā)工資,交社保也算我們公司員工嗎?
老師好,現(xiàn)在報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額與所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本不一致,怎么修改? 附,24年第一季度的所得稅預(yù)繳申報(bào)表里的營業(yè)收入與營業(yè)成本的金額當(dāng)時(shí)以萬元為單位填的數(shù)字,所以對不上!
老師,請問,銷售出庫生成銷售發(fā)票這一步,是在銷售發(fā)票里選擇源單:銷售出庫單?然后審核,生成銷售發(fā)票?
對的 是這個(gè)流程的
業(yè)務(wù)生產(chǎn)銷售發(fā)票后,會計(jì)開出銷售發(fā)票,再根據(jù)會計(jì)開的發(fā)票勾稽業(yè)務(wù)做的銷售發(fā)票?
對的 做銷售的業(yè)務(wù)就行了 基本是這個(gè)流程
我想知道,用會計(jì)開的銷售發(fā)票,再勾稽業(yè)務(wù)做的銷售出庫單是什么意思?
意思就是用發(fā)票來出庫
那業(yè)務(wù)在金蝶系統(tǒng)里用銷售出庫單生成的銷售發(fā)票,已經(jīng)生產(chǎn)銷售發(fā)票了,為什么還要再勾稽
產(chǎn)生了就不用再勾稽了
那也就是業(yè)務(wù)在系統(tǒng)里做銷售出庫單,然后會計(jì)開了銷售發(fā)票以后,業(yè)務(wù)再用會計(jì)開的銷售發(fā)票勾稽銷售出庫單,勾稽后就在金蝶系統(tǒng)里生產(chǎn)了銷售發(fā)票,應(yīng)該是這樣是嗎?
是的 只要產(chǎn)生了銷售發(fā)票就行了