同學(xué)你好 這個(gè)你們協(xié)商的哦
師,我想問一下,我們公司有個(gè)項(xiàng)目,掛靠在一家建筑施工單位,我們給他們付2%的管理費(fèi),現(xiàn)在他們給項(xiàng)目上開了500萬的發(fā)票,說要預(yù)繳稅款費(fèi)用2%,這個(gè)部分要我們公司承擔(dān),我們還給掛靠公司提供增值稅專用抵扣發(fā)票成本的呀,我不知道這個(gè)預(yù)繳2個(gè)點(diǎn)的增值稅應(yīng)不應(yīng)該是我們承擔(dān)?
老師好!我想問一下我們掛靠外地資質(zhì)公司弄項(xiàng)目工程,外徑證預(yù)繳的2%增值稅,工程完了我們按九個(gè)點(diǎn)交了全部工程價(jià)款的稅,最后被掛靠公司應(yīng)不應(yīng)該我們退這筆預(yù)繳稅款呢?
老師外地掛靠項(xiàng)目,每次開票都有預(yù)繳稅款,但是這個(gè)預(yù)繳稅款每次都是由掛靠方自己支付的,每次核算應(yīng)付掛靠方工程款的時(shí)候我們都是在核算增值稅的時(shí)候抵扣了的,那么之前他預(yù)繳的稅款要不要在結(jié)算的時(shí)候退給他呢
我們公司是一個(gè)工程公司 ,別的公司掛靠我們 然后項(xiàng)目在外地 要通過外地稅務(wù)局辦理外管證預(yù)交3個(gè)點(diǎn)的稅 ,掛靠方負(fù)責(zé)交稅金 , 是現(xiàn)場(chǎng)刷卡的那種 。然后拿完稅證明去我們公司稅務(wù)局去開票 并且現(xiàn)場(chǎng)繳稅 這筆開票收入也咋做賬我該怎么做賬
老師,請(qǐng)問,涉及異地項(xiàng)目預(yù)繳稅款前,是公司要先開票嗎?外經(jīng)證又是什么時(shí)候開?我沒弄清楚這個(gè)流程。我們是分包。公司接的工程都是掛靠項(xiàng)目(公司是被掛靠方)。
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄
老師,個(gè)人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個(gè)人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個(gè)人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請(qǐng)問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個(gè)和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會(huì)匯到這個(gè)賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請(qǐng)的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對(duì)稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個(gè)分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對(duì)公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對(duì)公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請(qǐng)問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計(jì)入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個(gè)年度是指會(huì)計(jì)年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報(bào)表改好了分錄要怎么做
按政策是不是該退呢
掛靠的沒有什么政策可講 就看你們?cè)趺磪f(xié)商的 收你們幾個(gè)點(diǎn)
那這樣說吧,公路工程外徑證正常該交幾個(gè)點(diǎn)稅呢?
外經(jīng)證預(yù)繳的話異地預(yù)繳一般交增值稅3%或2%,城建稅7%或5%、教育費(fèi)附加3%,地方教育2%,企業(yè)所得稅,收入的0.2%,個(gè)人所得稅,收入的0.4%左右
工程完工了是不是按工程總價(jià)累計(jì)交個(gè)九個(gè)點(diǎn)就行呢?
我說的是增值稅
沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣就是交9個(gè)點(diǎn) 異地預(yù)繳就是3%
老師有沒有這方面的資料,公告啥我看看具體我們是那種情況
掛靠是違法的,沒有法律保護(hù)這個(gè) 就看你們?cè)趺春灥膮f(xié)議