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老師,請問前幾天公司派了1人100元的開工紅包,請問現(xiàn)金支出了,我怎么做分錄呢?到月末計提工資時,要不要合并這些開工紅包到工資計提個稅呢?這之前因?yàn)橐呀?jīng)支出了現(xiàn)金,那到月末關(guān)于這個開工紅包又怎么做分錄呢?

2021-02-24 21:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-24 21:52

你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金 需要納稅

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快賬用戶7238 追問 2021-02-24 22:38

你的意思是到月末再一起計提嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 08:48

派了1人100元的開工紅包 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金

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快賬用戶7238 追問 2021-02-25 08:50

那請問月末計提個稅時候,怎么和工資一起計提?。?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 08:52

報稅的時候并入工資薪金的

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快賬用戶7238 追問 2021-02-25 08:53

就是說月末計提工資時不需要再顯示這100元嗎?不顯示的話,我個稅不是會不對嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 08:53

報稅的時候直接并入工資薪金的

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快賬用戶7238 追問 2021-02-25 08:54

那月末計提工資不顯示這100元?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 08:54

月末計提工資不顯示這100元

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快賬用戶7238 追問 2021-02-25 08:55

不顯示這100元的話,我工資表計算的個稅不是會不正確嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 08:56

不會的,借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金 福利費(fèi)需要交納稅

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你好, 借 管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬 借 應(yīng)付職工薪酬 貸 庫存現(xiàn)金 需要納稅
2021-02-24
1,對的 2,搶到作為預(yù)收處理,后面沖減銷售收款 3,這個客戶來了發(fā)票,作為返利費(fèi)用處理
2021-03-05
1,對的 2,作為預(yù)收賬款,后面銷售抵減收到款項(xiàng) 3,作為費(fèi)用處理
2021-03-05
你好 ①你可以按原價確認(rèn)收入。 ②100萬元紅包發(fā)放時不做處理 ③用紅包沖減價款,或被按1%提現(xiàn)時 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款/其他貨幣資金
2021-03-05
你好 你不想逐個申報個稅 只能和包工頭簽訂合同 包工頭代開發(fā)票給你們 你們?nèi)胭~
2020-11-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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