同學,你好 收款金額=12000%2B增值稅%2B增值稅稅附加稅=12000*6%*(1%2B7%%2B3%%2B2%)%2B12000=12806.4
你好,我公司給別人開發(fā)票,需要她們給稅錢,稅錢怎么算,6%的票,假如開12000的,加上稅錢給我們多少錢,我們不虧
老師好,我們公司有些票需要別的單位開進項票過來,需要我們出10個點的稅錢,比如5000套x18元=90000 元,這是不含稅價格,請問讓對方公司怎么開票,我們的不會虧稅錢,因為聽別人說乘以0.1算出來的金額,是稅上加稅,我們婦女處稅錢了,搞不懂,請教老師
別人給我開了1000塊錢的加油增值稅電子發(fā)票,我需要給他多少錢
我們收到一筆錢是客戶打過來的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個點,那就承擔5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對方是小規(guī)模可以開專票,稅點是3個點,請問我們需要開具給對方多少錢?讓對方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,我們是房開公司。我們借錢給別人收的利息開票的稅率是多少?
我在稅務局導出的是利潤表結(jié)果下載出來的是資產(chǎn)負債表
打官司的的錢一般做什么費用呀
老師您好!公司小規(guī)模,2024年對公帳戶付了一筆178400元裝修車間費用,于2025年3月,對方才開178400元的發(fā)票,并且于2025年第一季度,做發(fā)178400應付帳款的稅務申報,該怎樣寫分錄呢
電子稅務局申報未退稅證明,系統(tǒng)提示報關(guān)單不存在
你好,請問2025年更正2022年5月申報表,現(xiàn)在需要繳納增值稅,教育附加,地方教育附加,及增值稅滯納金,和城市維護建設費滯納金,請問這個分錄怎么做?
老師,請問,現(xiàn)在的網(wǎng)格員和之前的稅管員有啥區(qū)別呀
可以在發(fā)票上標注或者涂畫嗎
公司車輛上牌是那種發(fā)票?
老師我們單位一年當中沒做過收入,但是老是結(jié)轉(zhuǎn)成本,是怎么回事
領(lǐng)導讓發(fā)2024年的財務報表,請問只導2024年12月份的還是從1月份都要導出來?
但是12806.4得增值和附加是811.87,我們不事虧了嗎
我們的12000都不夠了
12000是不含稅金額,增值稅稅是根據(jù)不含稅金額計算的,不是根據(jù)12806.4 計算的,
意思算出增值和附加就可以了,那為什么有個供應商和我們要稅簽,1%稅率要2%的稅錢
可能計算了人工費等其他費用,還有經(jīng)營所得稅(虧損企業(yè)不用交)
老師,這種需要考慮印花稅嗎?
印花稅的稅率很低的? 計算是可以忽略不計
那我明白了,以后算稅直接加上增值和附加
嗯,好的,有問題隨時溝通,滿意 給個好評??
老師,給在嗎?別人給我們打12806.4的錢,我們得給別人開這么多票,價稅合計這么多才可以,那我們不是確實虧了
稅另外支付,可以單獨
意思稅款單獨記賬?怎么記呢
你好,你上面講的稅點 這個按照稅法規(guī)定是不合規(guī)的。 正常賣東西你們就需要承擔稅金,購進的稅也可以抵扣。合規(guī)的交易只有含稅價和不含稅價這個說法,含稅就是包含增值稅,例如賣100萬的貨,增值稅13%,那么總計應收取113萬貨款