同學(xué),你好 收款金額=12000%2B增值稅%2B增值稅稅附加稅=12000*6%*(1%2B7%%2B3%%2B2%)%2B12000=12806.4
你好,我公司給別人開發(fā)票,需要她們給稅錢,稅錢怎么算,6%的票,假如開12000的,加上稅錢給我們多少錢,我們不虧
老師好,我們公司有些票需要?jiǎng)e的單位開進(jìn)項(xiàng)票過(guò)來(lái),需要我們出10個(gè)點(diǎn)的稅錢,比如5000套x18元=90000 元,這是不含稅價(jià)格,請(qǐng)問(wèn)讓對(duì)方公司怎么開票,我們的不會(huì)虧稅錢,因?yàn)槁爠e人說(shuō)乘以0.1算出來(lái)的金額,是稅上加稅,我們婦女處稅錢了,搞不懂,請(qǐng)教老師
別人給我開了1000塊錢的加油增值稅電子發(fā)票,我需要給他多少錢
我們收到一筆錢是客戶打過(guò)來(lái)的,金額96430.28,我們是一般納稅人,6個(gè)點(diǎn),那就承擔(dān)5458.31元稅,現(xiàn)在我們要支付給合作公司錢,對(duì)方是小規(guī)模可以開專票,稅點(diǎn)是3個(gè)點(diǎn),請(qǐng)問(wèn)我們需要開具給對(duì)方多少錢?讓對(duì)方給我們開具多少錢的發(fā)票?
老師,我們是房開公司。我們借錢給別人收的利息開票的稅率是多少?
郭老師,年終獎(jiǎng)一年能報(bào)幾次,能都不和工資薪金報(bào)一起嗎,就是單獨(dú)報(bào)年終獎(jiǎng)
老師您好,高新技術(shù)企業(yè)增值稅如何加計(jì)抵減?在哪里備案登記?具體操作是怎樣?
國(guó)有資產(chǎn)無(wú)償劃轉(zhuǎn)用交土地增值稅嗎(集團(tuán)公司)
老師,A欠我們貨款50萬(wàn),法律判A付我們50萬(wàn)加利息13萬(wàn),這13萬(wàn)怎么處理,我們需要給A開13萬(wàn)發(fā)票么?A讓我們開13萬(wàn)代理費(fèi)發(fā)票合適么?
老師,我們本月成立了一個(gè)分公司,這兩天稅務(wù)登記辦理好,重新建立一個(gè)分公司的賬套,我想問(wèn)下賬套啟用日期這個(gè)月好還是下個(gè)月好(下個(gè)月就要營(yíng)業(yè))?還有分公司成立之前有一部分費(fèi)用支出在總公司支出的,分公司獨(dú)立核算,這一部分費(fèi)用有必要在分公司營(yíng)業(yè)后轉(zhuǎn)過(guò)去?麻煩老師了?
老師,即征即退計(jì)提的分錄怎么做?
老師我看的是報(bào)稅第一節(jié)增值稅增值稅0申報(bào),實(shí)操怎么做不了和老師的頁(yè)面不一樣頁(yè)面
以前年度的租金收入記成應(yīng)收賬款了,之前沒有開租賃發(fā)票,現(xiàn)在開的話,該如何做賬
想控利潤(rùn),就得先把生產(chǎn)成本拆明白? 老師有何見解
企業(yè)增加注冊(cè)資金的流程是怎樣的?增資可以在線上操作是嗎?有網(wǎng)址或者APP嗎?
但是12806.4得增值和附加是811.87,我們不事虧了嗎
我們的12000都不夠了
12000是不含稅金額,增值稅稅是根據(jù)不含稅金額計(jì)算的,不是根據(jù)12806.4 計(jì)算的,
意思算出增值和附加就可以了,那為什么有個(gè)供應(yīng)商和我們要稅簽,1%稅率要2%的稅錢
可能計(jì)算了人工費(fèi)等其他費(fèi)用,還有經(jīng)營(yíng)所得稅(虧損企業(yè)不用交)
老師,這種需要考慮印花稅嗎?
印花稅的稅率很低的? 計(jì)算是可以忽略不計(jì)
那我明白了,以后算稅直接加上增值和附加
嗯,好的,有問(wèn)題隨時(shí)溝通,滿意 給個(gè)好評(píng)??
老師,給在嗎?別人給我們打12806.4的錢,我們得給別人開這么多票,價(jià)稅合計(jì)這么多才可以,那我們不是確實(shí)虧了
稅另外支付,可以單獨(dú)
意思稅款單獨(dú)記賬?怎么記呢
你好,你上面講的稅點(diǎn) 這個(gè)按照稅法規(guī)定是不合規(guī)的。 正常賣東西你們就需要承擔(dān)稅金,購(gòu)進(jìn)的稅也可以抵扣。合規(guī)的交易只有含稅價(jià)和不含稅價(jià)這個(gè)說(shuō)法,含稅就是包含增值稅,例如賣100萬(wàn)的貨,增值稅13%,那么總計(jì)應(yīng)收取113萬(wàn)貨款