根據(jù)國稅函〔2001〕84號第二條規(guī)定,個人獨資企業(yè)和合伙企業(yè)對外投資分回的利息或者股息、紅利,不并入企業(yè)的收入,而應單獨作為投資者個人取得的利息、股息、紅利所得,按“利息、股息、紅利所得”應稅項目計算繳納個人所得稅。?
以合伙企業(yè)投資其他企業(yè) 取得的分紅,合伙人還是要按股息,紅利征收個稅啊
合伙人從合伙企業(yè)取得分紅款需要繳納股息紅利個人所得稅嗎
投資業(yè)務的合伙企業(yè),自然人合伙人,是交利息股息紅利的個稅,還是交經營所得的個稅,還是兩個都要交?
自然人A和法人企業(yè)B注冊成立了有限合伙企業(yè)C,以有限合伙企業(yè)C對外一投資公司分回的股息紅利,是自然人A按按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅,法人企業(yè)B申報繳納企業(yè)所得稅?是由合伙企業(yè)的合伙人各自申報繳納稅款,還是合伙企業(yè)代為申報扣繳?如果法人企業(yè)B要將分得的這筆紅利分配給股東,B企業(yè)的股東還要按“股息紅利所得”申報繳納個人所得稅?
老師,合伙企業(yè)的合伙人從企業(yè)借款,年底不歸還的,不按照利息、股息、紅利所得征收20%個人所得稅,是嗎?
老師,這個分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會計準則做賬
老師,初級打印準考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉對公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費1980元。2早餐費76元,合計消費2386元離店結算退款微信退回614元這個分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進項,申報增值稅時為什么不自動抵扣了,要手動填寫什么嘛
24年財務已結賬,稅務所有申報都已完成,次年匯算年報提交時發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認了收入對公司財務狀況,涉及所得稅費用,高新企業(yè)的評定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調賬,更正多少報表,這個少做的收入部分今年要調明年還要調。這兩年稅務系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對越來越嚴,年報相關聯(lián)的明細表填報也多了。
老師傭金手續(xù)費匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進出口貿易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因對方不需要發(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計1.3萬,不含稅收入370萬,應納所得稅額6.8萬
不是企業(yè)與企業(yè)之間分紅免稅嗎,那這個是按20%嗎,
這個合伙企業(yè)對外投資分回的利息或者股息、紅利,需要交個稅,不是免稅,
企業(yè)與企業(yè)之間分紅免稅不是這個,
那這是什么意思
,合伙人還是要按股息,紅利征收個稅 這個說是自然人投資者后面說投資者是一個公司意思是這個合伙人投資者是一個公司,公司交是企業(yè)所得稅所以享受這個企業(yè)之間這個分紅免企業(yè)所得稅優(yōu)惠
是不要交企業(yè)所得稅
是這個條件是合伙人股東需要是企業(yè)
不能是自然人這個
像賈玲這個是自然人入股嗎?
分紅免20%個稅不太懂
合伙企業(yè)投資人是公司交企業(yè)所得稅公司取得投資分紅不交個人所得稅
不過她這個錢有限公司只能掛公司賬上用于公司,有限公司取得投資分紅到公司,再轉她個人賬上也需要交稅
不免,合伙企業(yè)只有合伙人是有限公司才不交個人所得稅