你好 同學(xué),賣出去的數(shù)量對(duì)應(yīng)的成本是本期的銷售成本。進(jìn)銷存庫存是會(huì)計(jì)做賬的依據(jù)。 現(xiàn)在成本核算普遍用進(jìn)銷存系統(tǒng)了,但是進(jìn)銷存系統(tǒng)也是根據(jù): 1.期初庫存%2B本期增加庫存-本期減少庫存=期末庫存 2.移動(dòng)加權(quán)平均法、先進(jìn)先出法 商貿(mào)企業(yè)用上面方法,工業(yè)企業(yè)更加復(fù)雜一點(diǎn)

當(dāng)會(huì)計(jì)核算成本 時(shí)候 是只要賣出去的數(shù)量的對(duì)應(yīng)的成本即可 還是必須要有進(jìn)銷存? 進(jìn)銷存是會(huì)計(jì)做賬的依據(jù)嗎
關(guān)于會(huì)計(jì)成本核算老板的意思是本月銷量是30萬,就按30萬來核成本,但是現(xiàn)在的成本會(huì)計(jì)確說這個(gè)月下了30萬的單子,但是我們車間生產(chǎn)完需要2個(gè)月時(shí)間,如果按老板說的來核算,庫存原料和當(dāng)月原材料庫存對(duì)不上,會(huì)計(jì)是怎么核算當(dāng)月成本的呢,她是用當(dāng)月原材料入庫數(shù)-去當(dāng)月月未原材料庫存數(shù),得出的數(shù)就是當(dāng)月實(shí)際領(lǐng)用原材料數(shù),比如算出的這個(gè)月領(lǐng)用原材料是10萬,當(dāng)月銷量就是15萬-10萬成本-費(fèi)用剩余的就是當(dāng)月利潤,下個(gè)月在用這從方式核算出成本,只到這筆訂單30萬完成。問題是現(xiàn)在這有公司出貨沒有出庫單,如果按會(huì)計(jì)的方法來核成本的話,沒有出庫單做依據(jù),數(shù)據(jù)的真實(shí)性不高,以后就是我來接替她的工作,我因該怎么做能把工作做的更好。
商貿(mào)企業(yè),原會(huì)計(jì)只申報(bào)未做賬,財(cái)報(bào)上存貨有數(shù)據(jù),手上有可作為庫存商品的發(fā)票(有2020與2021年開進(jìn)來的發(fā)票),因建立初始數(shù)據(jù)需要,現(xiàn)在錄入這些作為庫存商品,后期再開出去對(duì)應(yīng)的銷項(xiàng)票,可以這么操作嗎? (還是說進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)票必須同月份?)
老師,小規(guī)模批發(fā)零售業(yè),買進(jìn)來賣出去,去年1月成立,之前都沒有啟用成本核算,今年9月開始啟用,現(xiàn)在我已經(jīng)把去年1月到今年8月末的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)了,啟用成本核算要輸入8月末9月初的存貨余額,初始數(shù)量我知道是截止到8月末某某商品進(jìn)減銷后的庫存數(shù)量,但是相對(duì)應(yīng)商品的初始余額怎么手工算呀?成本單價(jià)也不知道,現(xiàn)在錄入期初數(shù)據(jù)就是填數(shù)量和余額
老師,你好,我們出貨有附備品,那么備品這部分的銷售成本要算進(jìn)去嗎?還是按計(jì)價(jià)的出貨成品數(shù)量核算呢?
多欄式明細(xì)賬是從第一頁的背面開始寫嗎,正面是不是可以空著不用寫
我之前在學(xué)習(xí)系統(tǒng)里看到有教程管家婆軟件的視頻是在哪里看的,我買的是399的課程
老師,電商的贈(zèng)品一般是怎么處理的?如果用的聚水潭,系統(tǒng)怎么出的?訂單的數(shù)量怎么核對(duì)?賬是怎么做的?
老師請(qǐng)問一下建筑公司2010年買的車,當(dāng)時(shí)是營業(yè)稅,現(xiàn)在賣車我們需要開票,是開9的發(fā)票還是13的發(fā)票呢?
老師,刷單的一般運(yùn)營是怎么搞的?我們用聚水潭的系統(tǒng),是有標(biāo)記刷單的嗎
老師 收到物業(yè)開據(jù)的租賃發(fā)票 我們需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅還是不用繳納還是只繳納一個(gè)
我們?cè)诟S溝通,讓工廠備貨。但是工廠擔(dān)心備的貨最終賣不完導(dǎo)致?lián)p失,需要我們承擔(dān)相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。假設(shè),工廠備貨了1萬套,10塊/套。其中我們讓工廠發(fā)貨了8000套,還有2000套不再讓工廠發(fā)貨了,這2000套(對(duì)應(yīng)2萬元)的損失我們自己承擔(dān)比如一半(1萬元),財(cái)務(wù)上是如何處理?這筆支出,工廠需要給我們開發(fā)票嗎?開的什么類型發(fā)票?
老師你好,怎么讓公司給我的這個(gè)500萬合法的拿到兜里不用繳稅,或者說少納稅
老師,我們是一般納稅人我們銷售的牛肉干按9的稅率來的,菌類普票按免稅開,專票按9個(gè)點(diǎn)開的,現(xiàn)在稅務(wù)說我們的稅率來錯(cuò)了,要查去年和今年的,我們應(yīng)該怎么辦呢?這種情況稅務(wù)會(huì)怎樣處理呢?
老師,計(jì)提固定資產(chǎn)折舊的分錄怎么寫?


意思 做賬時(shí)候 結(jié)轉(zhuǎn)成本要根據(jù)當(dāng)期銷售出去對(duì)應(yīng)的數(shù)量品種結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)應(yīng)的成本對(duì)吧 然后同時(shí)賬面庫存數(shù)字要和進(jìn)銷存庫存表吻合是這意思嗎
你好 同學(xué)第一問是對(duì)的,第二問理論是對(duì)的 ,但實(shí)際業(yè)務(wù),做賬入庫是根據(jù)發(fā)票入庫,庫存是根據(jù)實(shí)際到貨入庫,你仔細(xì)琢磨一下
理解:當(dāng)收到發(fā)票時(shí)候借庫存商品入賬 但庫存商品數(shù)字是當(dāng)月實(shí)際的盤點(diǎn)的庫存數(shù),那要有差異又怎么操作呢新手多指教
那成本 我一個(gè)個(gè)根據(jù)每臺(tái)車扒出來 還是說有進(jìn)銷存就可以不用巴拉了,關(guān)鍵汽車銷售進(jìn)銷存怎么做,不會(huì)呢
你好,同學(xué)。很多企業(yè)都存在這種情況,實(shí)際業(yè)務(wù)月末盤點(diǎn),進(jìn)銷存系統(tǒng)里的庫存跟倉庫的實(shí)際庫存一致,收發(fā)貨就沒有問題。如果公司沒有進(jìn)銷存系統(tǒng),可以學(xué)習(xí)下學(xué)堂里的excel課程,搜索一下有采購,銷售管理。
但有時(shí)候會(huì)出現(xiàn)沒有發(fā)票呢 那進(jìn)銷存還需要等紀(jì)啊 外賬能不能只登記進(jìn)來有發(fā)票算庫存 銷售出去時(shí)候把有發(fā)票的做收入 沒有對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)就不開銷項(xiàng)
你好 ,同學(xué)你的理解很正確
所謂的庫存 都是根據(jù)有票篩查的對(duì)嗎(外賬)因?yàn)橄到y(tǒng)可以看到你進(jìn)金額和銷售出去金額,像沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的 假設(shè)算庫存就得無票銷售 要么就不算庫存,若不算庫存那對(duì)方要是要票了呢 怎么處理呢 我理解對(duì)嗎
你好 同學(xué),能簡(jiǎn)單說一下么,沒看明白
因?yàn)槭峭赓~ 所以庫存這塊都是按照發(fā)票來的,假設(shè)有一商品 沒月做庫存(因?yàn)楦鶕?jù)發(fā)票入賬,這個(gè)商品沒有庫存)那我銷售出去對(duì)方問我要發(fā)票 我改怎么處理這個(gè)商品的呢
你好 同學(xué),你的意思不要票的又要票了,但是這個(gè)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)開出去了,沒庫存了對(duì)吧。 首先跟客戶協(xié)商看能不能用別的相似產(chǎn)品代替。協(xié)商不同意,只能開這個(gè)產(chǎn)品了,后期一般還會(huì)進(jìn)這個(gè)產(chǎn)品的,這樣就補(bǔ)過來,但是一定要注意要票客戶的產(chǎn)品要留出來,避免出現(xiàn)這種情況。