你好盤點好的數(shù)據(jù)做盤點明細(xì)表 核對賬數(shù)據(jù)有差異走調(diào)賬報告 領(lǐng)導(dǎo)簽字 做調(diào)整分錄
老師你好,我是個沒有做過全盤賬的小白財務(wù),之前一直做往來會計。想請教一下,我現(xiàn)在準(zhǔn)備接手一家對公物業(yè)公司的全盤賬,該如何著手開展工作,工作沒有人和我交接。
老師,我準(zhǔn)備接手一家商貿(mào)企業(yè)的內(nèi)賬會計,老板這兩天在盤點庫存,盤好以后我的開始工作該從哪些做起?
老師,我準(zhǔn)備做一家商貿(mào)企業(yè)的內(nèi)賬,老板已盤點好了,我重新建賬,用的金蝶軟件,有倉管丶出納,我是內(nèi)賬會計,我該把數(shù)據(jù)錄在哪個板塊?
老師,我才接一家商貿(mào)倉庫內(nèi)賬會計,因為庫存品種很多,所以盤點后將庫存原來的數(shù)據(jù)改成盤點后的數(shù)據(jù),我按新數(shù)據(jù)開始記賬。 請問:報表的利潤分配一未分配利潤怎么處理?因為我重新報告利潤給老板。
老師,有一個企業(yè)2018年成立的,以前的會計沒有做過賬,現(xiàn)在這個老板想讓我去接手,明天去廠里盤點東西,我應(yīng)該帶什么東西一起去呢?
老師能把各種數(shù)據(jù)分析的模板發(fā)一下嗎
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報稅會不會有問題
問下4月貨品已發(fā)給客戶,賬上有計成本,4月已收款但未計收入。5月才開票給客戶。做5月賬的時候發(fā)現(xiàn)賬上4月有掛收款和往來,但沒計收入,有結(jié)轉(zhuǎn)了成本。問下這樣在5月賬上要怎么處理呢?補(bǔ)提在5月去報稅會不會有問題
老師,我們是生產(chǎn)加工企業(yè),今收到6個點的危廢處置費(fèi)要做什么科目入賬
比如開銀承200萬存保證金賬戶,百分之50%銀行存款出,百分之50%貸款,如何做分錄
個稅上個月超過了5000需要繳稅,但是不繳納,年度不超過就行了吧?
老師 工會經(jīng)費(fèi)回?fù)? 是 借銀行存款 貸管理費(fèi)用 嗎
老師,請問增值稅申報表的附列1附列2我在哪個位置能查的到,我進(jìn)稅務(wù)局網(wǎng)不知道在哪里查?我們已經(jīng)申報了
怎么看24年稅務(wù)師課件視頻
老師,員工日常公務(wù)上班的交通費(fèi)用,公司報銷的,怎么做賬
老師,你講細(xì)節(jié)一點,我都聽不懂。
?你好意思就是盤點了庫存 。? 用實物和你賬上的庫存核對。 是否有差異 。這個你能理解不 ? 如果有差異就得找原因處理? 把賬實調(diào)整到一致??
嗯嗯,公司用的是金蝶軟件,盤點準(zhǔn)確后,是不是第一步建賬,然后錄初始數(shù)據(jù)?
?你好 是的。 先錄入。 你們是打算接手來做 。 記得把往來賬這些 貨幣資金 都需要盤點下??
老師,倉管的錄數(shù)據(jù)在哪個坂塊錄?
?你好? 這個軟件操作 你最好是問下軟件售后 。 因為每個軟件操作都不一樣的? ?比如金蝶有一個倉庫管理模塊可以處理的?