同學(xué)你好 做分錄就可以了
我在另一家店開的票 ,金稅盤和發(fā)票都是那家店的 我以為是我們店的,就開了一張票,開出來發(fā)現(xiàn)票上寫的不是我們店的,我就趕緊在開發(fā)票系統(tǒng)里作廢了,然后這張票不見了 要賠錢嗎 因?yàn)楸P用錯(cuò)了(他們店也沒有把這票做賬也沒有蓋章)
老師,有張普票是20.3月開的發(fā)票,就1元錢,因?yàn)樯厦鎸懥俗鲝U就沒有注意,誰知道他是沒有作廢的發(fā)票,也沒有入賬,現(xiàn)在怎么處理?
老師,20年有1元開票忘記作廢,也沒有入賬,21年發(fā)現(xiàn)沖紅了,但是不知道賬怎么做?
老師們,我想問一下,我們公司去年12月開了一張專票,然后財(cái)務(wù)說作廢了,但是今年發(fā)現(xiàn)沒有作廢,最主要是去年那個(gè)財(cái)務(wù)以為已經(jīng)作廢了,在匯算清繳的時(shí)候他就直接收入和成本都是填的作廢的發(fā)票的金額,相當(dāng)于沒有交稅,現(xiàn)在這個(gè)問題需要怎么處理呢?(我們目前就找到去年那張發(fā)票的1、4聯(lián))
老師,我有一張21年12月開的發(fā)票,當(dāng)時(shí)是開錯(cuò)了,也沒有做賬,沒有作廢,沒有紅沖,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
21%=Rf+1.6*(Rm-Rf)①30%=Rf+2.5*(Rm-Rf)②求Rf,Rm?
老師,出口未報(bào)關(guān),視同內(nèi)銷。出口銷售商品70美金,海運(yùn)費(fèi)260美金。收到外匯330美金。那我申報(bào)增值稅收入,我應(yīng)該申報(bào)的是70美金,還是包含海運(yùn)費(fèi)在一起的330美金呢?
郭老師,對(duì)方給我們開票完就跑路了,聯(lián)系不上,稅務(wù)也聯(lián)系不上,我們那張發(fā)票放著有什么風(fēng)險(xiǎn),現(xiàn)在怎么處理會(huì)比較,紅沖不了
小微廣告企業(yè),2024年9月份開了專票,后面也繳納了增值稅168.71元及城建稅4.22元,后面11月份購(gòu)買方說要沖紅,也紅沖未重開。于2025年5月申請(qǐng)退稅,退稅到賬了。這個(gè)分錄怎么做啊
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退稅,增值稅主表是填應(yīng)稅勞務(wù)銷售額那里嗎
老師問一下,從價(jià)計(jì)征和從租計(jì)征的稅率是多少
老師,建筑勞務(wù)開票稅率多少,
老師?,2024年現(xiàn)12月有兩筆購(gòu)買二手設(shè)備,當(dāng)時(shí)有發(fā)票,可能是代開普通發(fā)票,未付款,現(xiàn)在勾選時(shí)發(fā)現(xiàn)不見了,怎么辦
你好,我們公司2月份采購(gòu)了窗簾,然后預(yù)付了一部分的款做的預(yù)付賬款,3月份需要正常算費(fèi)用,但是沒有收到發(fā)票。應(yīng)該怎么做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,工程類公司,酒的發(fā)票就17萬多,都進(jìn)招待費(fèi)了,現(xiàn)在不愿意交稅,能不能現(xiàn)在開票補(bǔ)酒的發(fā)票?
做到21年行嗎?
開票是20年開的做到21年能行嗎?而且票就1元也沒有給對(duì)方公司寄
怎樣處理最好?
可以的 就一點(diǎn)沒事的
老師,如果我做收入1元,然后再開紅字發(fā)票1元這樣可行?
可以的 可以紅字沖銷