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年終獎(jiǎng)沒有計(jì)提的話,已經(jīng)結(jié)賬了,但是想在2020年扣除,需要怎么操作?采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則分錄怎么寫呢?謝謝

2021-02-24 10:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-02-24 10:26

借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶4453 追問 2021-02-24 10:28

這就是所說的記錄到當(dāng)期損益嗎?

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齊紅老師 解答 2021-02-24 10:30

你好,這不是計(jì)當(dāng)期損益,記當(dāng)期損益的話,應(yīng)該是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬。

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快賬用戶4453 追問 2021-02-24 10:33

也就是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則比小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則多了一個(gè)以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目過度下是嗎

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齊紅老師 解答 2021-02-24 10:36

你好 是的 是這么做的。

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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-02-24
你好!建賬后,會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是無法修改的,建議重新新建賬套
2024-02-24
您好 請問報(bào)銷的時(shí)候分錄怎么寫的
2020-12-28
你好可以做借其他應(yīng)付款貸未分配利潤比較好,不要影響21年利潤比較好,不建議按準(zhǔn)則做
2021-06-09
您好!根據(jù)您提供的信息,如果這筆費(fèi)用確實(shí)屬于2023年的賬單,但發(fā)票是在2024年開具的,并且您的小企業(yè)采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,那么您需要在2024年進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。 具體操作如下:首先,您需要在2024年的財(cái)務(wù)報(bào)表中,通過“以前年度損益調(diào)整”科目來反映這筆費(fèi)用的調(diào)整。其次,將調(diào)整金額借記相關(guān)費(fèi)用科目,貸記“以前年度損益調(diào)整”科目。最后,將“以前年度損益調(diào)整”科目的余額轉(zhuǎn)入“利潤分配——未分配利潤”科目。這樣,就能確保財(cái)務(wù)報(bào)表的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。
2024-03-12
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