同學(xué)你好,你看看有沒有資產(chǎn)負(fù)債表,如果有放在那里,沒有就不用放
老師您好,我做的是工會(huì)的賬務(wù),然后有一個(gè)問題要請(qǐng)教你。我做的試算平衡表里面的結(jié)余金額和收支決算表里面的結(jié)余金額對(duì)不上,試算平衡表里的金額少了一萬多,然后我重新算了每一筆和試算平衡表,結(jié)果還是一樣,我不知道哪里出錯(cuò),麻煩老師可以指點(diǎn)一下。
老師,我有調(diào)整以前掛錯(cuò)科目的會(huì)計(jì)分錄,然后現(xiàn)金流量表里面的期末現(xiàn)金余額不等于我資產(chǎn)負(fù)債表里面的現(xiàn)金金額,之前對(duì)的上,一做完就對(duì)不上,然后這個(gè)差異金額應(yīng)該就是我調(diào)整分錄的這些金額,我不知道哪里錯(cuò)了?
老師,請(qǐng)問決算表做出來之后,差了我調(diào)整其他應(yīng)付款的金額,這個(gè)金額我應(yīng)該放在決算表的哪里呀?
老師,你好!之前做分錄時(shí)直接做的借其他應(yīng)付款-黃堅(jiān)貸庫存現(xiàn)金,所以現(xiàn)在科目余額表里其他應(yīng)付款貸方出現(xiàn)負(fù)數(shù),我應(yīng)該怎樣把這個(gè)其他應(yīng)付款-黃堅(jiān)的數(shù)調(diào)整為0
原本固定資產(chǎn)折舊,應(yīng)該記入累計(jì)折舊,但我算在待攤費(fèi)用里了,這個(gè)月做了調(diào)整,把金額調(diào)回累計(jì)折舊里了,現(xiàn)在做總報(bào)表的時(shí)候出現(xiàn)問題了,財(cái)務(wù)報(bào)表明細(xì) 跟 財(cái)務(wù)負(fù)債表 對(duì)不上了,相差的金額剛好是折舊的金額 ,按理來說應(yīng)該并不影響,現(xiàn)在我該怎么調(diào)整
老師,我想問一下員工社保的事情,假如我們每個(gè)月給員工發(fā)工資是4000元,要給他交社保,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做,謝謝了
出口越南的業(yè)務(wù),員工拿收據(jù)報(bào)銷,可以稅前扣除嗎
你好老師,我們公司主要是做租賃業(yè)務(wù),就是先把辦公室租下來(一般是一年),然后租給客戶。我們好多租來的辦公室沒有租出去就到期,對(duì)方也不退款,這種情況下已經(jīng)到期的辦公室的租金怎么入賬?
小規(guī)模納稅人,開具41萬銷售專票,票率為0.03,要交的增值稅如何計(jì)算?
認(rèn)識(shí)些人進(jìn)入央企外包的開票員和收款員,估計(jì)財(cái)務(wù)總監(jiān)大概率也知道,我自己的工作都做不完,財(cái)務(wù)總監(jiān)還讓我去做其他的事情幫忙,我和別人說不是我職責(zé)范圍內(nèi)的事情,財(cái)務(wù)總監(jiān)說如果明職責(zé)范圍而不做別的可能就不適合這里,為什么財(cái)務(wù)總監(jiān)明知道是認(rèn)識(shí)高管但是還說的那么直白?是觸犯到逆鱗了嗎?
2025年小規(guī)模納稅人免稅季度是30萬元還是45萬元
老師,可以幫我根據(jù)這張圖寫下完整的分錄嗎
機(jī)械租賃租別人的機(jī)械設(shè)備,轉(zhuǎn)租業(yè)務(wù), 1、請(qǐng)問租賃可以干租和濕租,開票開清包工的3%專票么?需要注意些什么? 2、租賃中購入其他公司的租賃業(yè)務(wù)發(fā)票后需要什么附件 3、租賃中銷售給甲方發(fā)票后面需要附什么附件 4、成本結(jié)轉(zhuǎn)收到其他公司發(fā)票就可以做成本了么還是匯總后一次做成本?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅,需要做分錄嗎
工資6千事假扣款885會(huì)計(jì)憑證怎么做
19年末是顯示在資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款貸方。20年發(fā)生做賬錯(cuò)誤 ,故對(duì)科目進(jìn)行調(diào)整,現(xiàn)其他應(yīng)付款余額已為0但是,決算表報(bào)錯(cuò),金額就是差我調(diào)整的數(shù)
就是我調(diào)整其他應(yīng)付款的數(shù)字
同學(xué)你好,決算報(bào)表要與賬一致,如果12月調(diào)整對(duì)不上就放在本年1月調(diào)整
老師 決算期初是資產(chǎn)還是凈資產(chǎn)
資產(chǎn)負(fù)債表就根據(jù)科目余額填列就行