你好? ? 收到發(fā)票? ? ? 沖暫估分錄 按發(fā)票重新做一遍 或者是直接 看是否有差異金額 。? 這樣的話把發(fā)票直接附暫估后面去??
倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)(暫估入庫(kù)) 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 收到發(fā)票(整筆沖銷(xiāo)原暫估人庫(kù)憑證,未收到部分再重新暫估人庫(kù)) 分錄怎么做?
入庫(kù)商品未到票暫估,收到發(fā)票后怎么做!
商品收到已入庫(kù),發(fā)票未收到,暫估入庫(kù)怎么做?
請(qǐng)問(wèn):2月商品入庫(kù)發(fā)票未到,借:庫(kù)存商品(暫估),貸:應(yīng)付賬款(暫估)。同時(shí)2月暫估的商品己發(fā)出,借:發(fā)出商品-暫估,貸:庫(kù)存商品(暫估)。3月收到發(fā)票分錄怎么做?(收到發(fā)票金額跟暫的全額是一致的)
暫估商品入庫(kù)和收到發(fā)票怎么做賬
老師,遞延所得稅資產(chǎn)填報(bào)表的時(shí)候是填入其他非流動(dòng)資產(chǎn),是嗎?
老師,比如我三月一個(gè)月賣(mài)幾家貨,四個(gè)月一次性付進(jìn)貨貨款,開(kāi)票,這種賬應(yīng)該怎么做?
【簡(jiǎn)答題】 (1)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師并不打算信賴(lài)控制,這時(shí)A注冊(cè)會(huì)計(jì)師沒(méi)有必要進(jìn)一步了解在業(yè)務(wù)流程層面的控制。答案是恰當(dāng)。但我不理解的是,注會(huì)對(duì)與審計(jì)相關(guān)的控制都要了解不是必須的嗎?為什么這里說(shuō)沒(méi)必要呢?
年度匯算清繳,沒(méi)有需要調(diào)整的表,需要填嗎?
老師發(fā)票上開(kāi)個(gè)正數(shù),同時(shí)又開(kāi)個(gè)相同的負(fù)數(shù),數(shù)量還存在,金額就是0,這是怎么回事
咨詢(xún)一個(gè)問(wèn)題,自然人股東有必要轉(zhuǎn)成法人股東嗎?利弊是什么呢 ,老板想把自然人股東全部轉(zhuǎn)成法人股東
老師,下個(gè)月是六月,是不是從六月開(kāi)始就不好找工作了啊
非樸老師勿擾,樸老師,成本管理制度發(fā)你QQ了,是我精簡(jiǎn)過(guò)的,請(qǐng)幫忙審核下,謝謝
老師,我新接手一家食品制造業(yè),期初余額錄完了之后差一分錢(qián),我應(yīng)該怎么調(diào)整,我在庫(kù)存現(xiàn)金上多加一分錢(qián)可以嗎?不寫(xiě)分錄
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,我們公司生產(chǎn)瀝青混凝土 但是有幾種規(guī)格 核算成本必須要分開(kāi)核算嗎,如果分開(kāi)核算非常麻煩,還是說(shuō) 可以合并核算
可以不暫估嗎,等發(fā)票到了一起做
?你好? ? 萬(wàn)一幾個(gè)月才給你開(kāi)票。 那你銷(xiāo)售出去了怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本。 先暫估? ?
暫估了沒(méi)差異直接附發(fā)票去可以嗎?
?嗯是得直接附發(fā)票就行了。 注意收到發(fā)票是專(zhuān)票 就不含稅暫估 。 如果是普票價(jià)稅合計(jì)暫估哈。 注意下這個(gè)細(xì)節(jié)就行了。??