您好, 賬號(hào)錯(cuò)誤正常做賬 然后退回再做相反的會(huì)計(jì)分錄就行
老師,問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題,本來(lái)付給對(duì)方的在建過(guò)程款,因?qū)Ψ劫~號(hào)錯(cuò)誤,銀行的款退回,重新又打了款,怎么做賬
老師,您好,因?qū)Ψ劫~號(hào)錯(cuò)誤,打款退回了,之后也沒(méi)有重新支付,這個(gè)一進(jìn)一出需要做會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)因銀行賬號(hào)錯(cuò)誤,退回款項(xiàng)又重新支付,需要在賬務(wù)上體現(xiàn)嗎?要怎么寫(xiě)分錄
老師 請(qǐng)問(wèn)商業(yè)管理公司支付給業(yè)主的租金 因?yàn)闃I(yè)主提供賬戶(hù)信息錯(cuò)誤又退回公司賬戶(hù)了,這樣需要在賬上體現(xiàn)?需要的話(huà)分錄怎么做?
打款時(shí)因?yàn)橘~號(hào)輸入錯(cuò)誤,銀行將款項(xiàng)退回,請(qǐng)問(wèn)這一進(jìn)一出需要賬務(wù)處理嗎?如何處理?摘要怎么寫(xiě)?
你好老師,我現(xiàn)做美術(shù)教育機(jī)構(gòu)的內(nèi)賬,是新手,可以請(qǐng)教一下做賬流程嗎?
老師我們下面有一個(gè)個(gè)體戶(hù),每季度的個(gè)稅交了的,那個(gè)體戶(hù)的老板要給他報(bào)工資薪金所得嗎
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢(qián),所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)?。? 這個(gè)材料是自己生產(chǎn)的
你好 我想問(wèn)下23年的匯算清繳還可以修改么?24年的年報(bào)已經(jīng)申報(bào)
老師:您好,咨詢(xún)您一下殘保金的人數(shù),是怎么算的。是12個(gè)月的總?cè)藬?shù),除以12個(gè)月嗎?有的人員一年只是工作了2-3個(gè)月的,殘保金該怎么算。
老師我得等過(guò)完7月份,要7月份電子稅務(wù)局里面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額 ,才能在電子稅務(wù)局里面操作出口9377元金額 退稅率=征稅率13% ,我算出來(lái) 免抵退稅額是 1219.01元,老板著急要我退稅,我回復(fù)得過(guò)完7月份看發(fā)票金額 增值稅金額 進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)才能退稅,若增值稅大于0 走免抵稅也行吧?免抵稅啥時(shí)候申報(bào)怎么操作呢?如何回復(fù)老板呢?
法人王老板向朋友公司借材料1噸, 因朋友欠王老板的錢(qián),所以想這個(gè)材料就不還了從欠款里抵扣, 那么這個(gè)抵扣的費(fèi)用應(yīng)該按含稅價(jià)還是不含稅價(jià)???
老師,公戶(hù)轉(zhuǎn)給個(gè)人用于支付貨款,我備注寫(xiě)貨款,對(duì)嗎
工地上干活的人之前沒(méi)有給他申報(bào)工資,8月初預(yù)計(jì)一次性付他2萬(wàn),我直接給他申報(bào)2萬(wàn)工資,那樣的話(huà)他要交稅嗎?每月5000是累計(jì)扣除的吧
老師好,請(qǐng)問(wèn)廠房免租期內(nèi),還需要計(jì)提房租嗎?
一共要做幾筆分錄啊,我們付的是車(chē)輛費(fèi)用,請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄
對(duì)方開(kāi)的是專(zhuān)票
退回來(lái)我們又重新支付了一次
第一次付款做一次,然后退回來(lái)再做一筆? 等再付款的時(shí)候再做一筆
這樣對(duì)嗎
對(duì),沒(méi)錯(cuò)就是這么做就行
好的,謝謝老師
不客氣,如果滿(mǎn)意幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝。