您好,注意題干中的類型,本題中的是小規(guī)模納稅人,不存在進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng)稅額,所以不用設(shè)置了。
老師,這個(gè)真的發(fā)生退貨是,沖回以前的銷項(xiàng)稅額為什么要借,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)呢,一般這樣的不都是借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)嗎
老師您好圖中c選項(xiàng)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額)不是它的專欄嗎?為什么說不再設(shè)置啦呀
老師好,c選項(xiàng),小規(guī)模納稅人稅不可以抵扣,直接記入成本,銷售額,為什么還要設(shè)置應(yīng)交稅費(fèi)
老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),為什么用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師,小規(guī)模納稅人本季度,已知銷項(xiàng)發(fā)票不含稅銷售額為A,銷項(xiàng)稅額為B,含稅銷售收入為40萬,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不含稅金額為C,進(jìn)項(xiàng)稅額為D,進(jìn)項(xiàng)價(jià)稅合計(jì)為15萬,三個(gè)季度工資共6.4萬,它的應(yīng)交增值稅稅額怎么計(jì)算?
請(qǐng)問有個(gè)公司做了業(yè)務(wù),但稅務(wù)局給鎖票了,沒法開票,但購買方又必須要進(jìn)項(xiàng)票,可以怎么處理呢?
報(bào)表上往來有負(fù)數(shù),不重分類也沒什么影響吧?
屬于3月份的工資,我們4月份發(fā)放,然后5月份才申報(bào)扣繳個(gè)稅。那4月份發(fā)放3月工資的時(shí)候,怎么準(zhǔn)確的能預(yù)測(cè)到個(gè)稅要扣多少?
老師好!請(qǐng)教 :在建工程 下二級(jí)科目怎樣設(shè)置呢?該設(shè)置哪些科目呢?
老師:請(qǐng)問我公司委托咨詢公司申請(qǐng)了6個(gè)軟件注冊(cè)登記證書,這個(gè)屬不屬于無形資產(chǎn)?
其他綜合收益是什么性質(zhì)的科目呢
公司經(jīng)營(yíng)街邊停車收費(fèi)服務(wù)。請(qǐng)問除了增值稅及附加稅,還需要繳納什么稅?
請(qǐng)問老師,請(qǐng)問下前幾年審計(jì)報(bào)告錯(cuò)了怎么做現(xiàn)在
老師好,我們公司去年是小規(guī)模納稅人,當(dāng)時(shí)買了一輛車,開了專票變成不能抵扣,但今年票開超了變成了一般納稅人,我想去年買車的發(fā)票叫車行紅沖\'今年重新開具專票,這樣就能抵扣嗎?
老師,請(qǐng)問一下,稅務(wù)師科目報(bào)錯(cuò),哪里有渠道可以改一下
您好,如果滿意請(qǐng)您給個(gè)五星好評(píng)。謝謝