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老師,這個真的發(fā)生退貨是,沖回以前的銷項稅額為什么要借,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)呢,一般這樣的不都是借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)嗎

老師,這個真的發(fā)生退貨是,沖回以前的銷項稅額為什么要借,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)呢,一般這樣的不都是借應交稅費-應交增值稅(進項稅額)嗎
2020-11-25 18:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-25 18:47

您好,銷售方退貨正確操作是貸應交稅費應交增值稅(銷項稅額)(紅字)

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快賬用戶4981 追問 2020-11-25 18:48

但是我們做題的時候不是弄不了紅字的嗎,所以一般寫借方都是變成進項稅額的嗎,這個為什么沒有呢

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齊紅老師 解答 2020-11-25 18:49

您好,借方銷項稅額還是可以理解。但進項稅額是不可以的,因為系統(tǒng)無法認證。

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快賬用戶4981 追問 2020-11-25 18:51

一般類似于這樣的都是借方銷項稅額對嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-25 18:52

您好,不是的,是貸方銷項稅額紅字。銷項稅額只能在貸方核算。

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快賬用戶4981 追問 2020-11-25 18:55

為什么呀,我們做題的時候可以在借方的,這個題就是因為在借方所以我才不理解的呀

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齊紅老師 解答 2020-11-25 18:58

您好,因為規(guī)定(財會2016-22號)是這樣的。借貸方只能在一方核算。

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快賬用戶4981 追問 2020-11-25 19:02

就是實務中進項稅額只能在借方,銷項稅額只能在貸方是嗎,做題的時候不管是嗎

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齊紅老師 解答 2020-11-25 19:03

您好,是的,您的理解非常正確。您的例題,處理不是很恰當。

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快賬用戶4981 追問 2020-11-25 19:04

這是注會教材上面的

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齊紅老師 解答 2020-11-25 19:05

您好,那您知道標準做法即可。需要避免犯錯。

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您好,銷售方退貨正確操作是貸應交稅費應交增值稅(銷項稅額)(紅字)
2020-11-25
可以的,可以這么做的
2022-07-13
你好,那你的進項一直有余額,銷項也會有余額的。
2022-04-24
你好,你也可以結轉的,你可以把銷項和進項分別結轉到轉出未交增值稅,這樣的話,這三個科目都沒有余額。
2024-07-08
你好,可以的,如果你每個月的銷項和進項都沒有余額,可以做這個。
2021-10-09
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