你好,沒(méi)有交稅是不能申請(qǐng)軟件即征即退的
老師好:麻煩問(wèn)一下我們一月份有軟件開(kāi)票,同時(shí)又有其他產(chǎn)品開(kāi)紅票開(kāi)多了等于是銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù),那把軟件銷(xiāo)項(xiàng)給沖掉了,所以不能交稅了,那我們還可以申請(qǐng)軟件即征即退嗎?
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車(chē)票也不能入費(fèi)用的吧,然后他的進(jìn)項(xiàng)稅我上個(gè)月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因?yàn)橛杏布杖牒蛙浖杖耄职堰@個(gè)10.98做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偭?,然后比如說(shuō)軟件的部分用了抵扣了5塊錢(qián),已經(jīng)減了稅款了,因?yàn)槲覀冘浖糠诌€涉及超過(guò)3%稅負(fù)的部分,即征即退,我要再去更正申報(bào)10月份的報(bào)表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
我們老板他兒子,10月份工資現(xiàn)在要沖掉,不在賬上體現(xiàn)了。既然他的工資都不在賬上體現(xiàn)了,那10月份他有一張車(chē)票也不能入費(fèi)用的吧,然后他的進(jìn)項(xiàng)稅我上個(gè)月也抵扣稅額了,9%的,133/(1+9%)*9%=10.98 我們10月份。因?yàn)橛杏布杖牒蛙浖杖耄职堰@個(gè)10.98做公共進(jìn)項(xiàng)稅分?jǐn)偭?,然后比如說(shuō)軟件的部分用了抵扣了5塊錢(qián),已經(jīng)減了稅款了,因?yàn)槲覀冘浖糠诌€涉及超過(guò)3%稅負(fù)的部分,即征即退,我要再去更正申報(bào)10月份的報(bào)表,那也太麻煩了,所以我11月份賬上,能不能進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出呢?還是就不管了呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們2月份開(kāi)了發(fā)票,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)有及時(shí)開(kāi)進(jìn)來(lái),交了15萬(wàn)的稅,我們會(huì)計(jì)說(shuō)可以把2月份開(kāi)的發(fā)票在3月份紅沖重新開(kāi),那么2月份交的稅款就可以產(chǎn)生留抵稅額。我有點(diǎn)不明白,我3月紅沖重開(kāi)一正一負(fù)不就相互抵消了嗎?怎么產(chǎn)生留抵,留抵應(yīng)該只是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那部分吧,麻煩老師幫忙解答一下,謝謝
老師,我們公司是制造業(yè)公司,8月份發(fā)生有即征即退業(yè)務(wù),是嵌入式軟件的,然后我再申報(bào)8月份增值稅時(shí),按照分?jǐn)偙壤愠鰜?lái)的結(jié)果是,申報(bào)表一般項(xiàng)目,出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),有133萬(wàn)的留抵稅,即征即退項(xiàng)目要交增值稅160萬(wàn),現(xiàn)在我有以下幾個(gè)問(wèn)題點(diǎn),1.這個(gè)133萬(wàn)的留抵稅我可以申請(qǐng)退稅嗎?2.如果我申請(qǐng)留抵稅退稅的話(huà),后面我還能在申請(qǐng)160萬(wàn)的即征即退項(xiàng)目的退稅嗎?3如果我不申請(qǐng)進(jìn)項(xiàng)留抵退稅,我想抵9月份的銷(xiāo)項(xiàng)稅的話(huà),可以抵嗎,抵了之后可以申請(qǐng)即征即退項(xiàng)目的稅嗎
老師匯算清繳有退稅,提交報(bào)表時(shí)勾先暫不申請(qǐng)退稅請(qǐng)問(wèn)以后還能退稅嗎
請(qǐng)問(wèn)“廣東省社會(huì)團(tuán)體會(huì)費(fèi)統(tǒng)一票據(jù)”入賬后是否要會(huì)納稅調(diào)增?
6500購(gòu)買(mǎi)的空調(diào),是做固定資產(chǎn)還是做低值易耗品科目呀?
老師這個(gè)稅務(wù)局發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)任務(wù)信息,這個(gè)怎么查,并反饋稅務(wù)局
老師,24年建的廠房已依據(jù)拿回的發(fā)票入賬并做建成廠房后進(jìn)行折舊了,25年又拿了一些相關(guān)建廠房的發(fā)票回來(lái),25年的票據(jù)怎么入賬?
企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),匯總納稅分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表數(shù)據(jù)默認(rèn)改不了,可以選擇不分配分公司嗎?
請(qǐng)問(wèn)項(xiàng)目管理公司收到建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)能抵扣成本嗎
你好老師,我們公司賣(mài)了一輛車(chē),算是營(yíng)業(yè)外收入吧,這個(gè)怎么入賬,分錄怎么寫(xiě)?
老師,工商年報(bào),企業(yè)沒(méi)有經(jīng)營(yíng),也沒(méi)有收入,我在填寫(xiě)的時(shí)候營(yíng)業(yè)收入填寫(xiě)0可以嗎?但是他提示會(huì)對(duì)征信有影響
老師你好,有一家供應(yīng)商開(kāi)票中有一行價(jià)格弄錯(cuò)了,然后直接開(kāi)下一行負(fù)數(shù)價(jià)格,但是直接開(kāi)一行有項(xiàng)目名稱(chēng),但是沒(méi)有規(guī)格型號(hào),請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)發(fā)票能用么?急急
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那如果有交稅的話(huà)我們其他產(chǎn)品因?yàn)槭杖霝樨?fù)數(shù),對(duì)這個(gè)軟件產(chǎn)品申請(qǐng)退稅有影響嗎?
這個(gè)是沒(méi)有影響的。
老師不好意思我再問(wèn)一下,那我們當(dāng)月如果不交稅的話(huà),下個(gè)月交稅了的話(huà)可以下個(gè)月再申請(qǐng)退嗎,因?yàn)楫?dāng)月進(jìn)項(xiàng)比較多,等于把軟件銷(xiāo)項(xiàng)稅抵完了
可以,只要有符合條件的就可以申請(qǐng)