您好 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款
公司為員工購買團體意外險,先以銀行存款支付,后來票到了,應該怎么做賬
用銀行存款給員工支付的意外保險費應該怎樣做分錄
老師!給員工買意外險分錄是需要先計提么?借管理費用貸應付職工薪酬,在借應付職工薪酬貸銀行存款?
6月銀行支付員工意外團險費,7月開普通發(fā)票,怎樣做會計分錄?
老師你好!廠里一員工買的意外險,但是她的住院費由公司承擔。交住院費時做了:借:其他應付款—保險公司,貸:銀行存款。現(xiàn)在這筆費用要公司承擔,應該怎樣做分錄呢?老師
小規(guī)模稅務系統(tǒng)資產(chǎn)負債表誤填了實收資本10萬,實際認繳10萬,實繳為0,這個第二季度或者第二年要怎么更正?
老師,這兩題怎么解?第4題問的是分別多少金額?答案就一個,我算出來的也不一樣
小規(guī)模納稅人開電子普票,每個季度30萬的免增值稅銷售額,可以頂額30萬去開票嗎
老師,生鮮超市商品損耗怎么做會計處理,需要哪些附件
老師:我想問問,以前年度折舊計提多了,而且已經(jīng)分攤到各個項目成本里面去了,現(xiàn)在跨年要怎么處理?又不用補稅得情況下
老師,這種其他應付款負數(shù)一般是什么意思
老師,機構(gòu)信用代碼證是不是就是三證合一的稅號
申報個稅按照應發(fā)工資還是實發(fā)工資呢
老師你好。我想問一下。我們24年的年終獎計提并繳納了個稅,但是到現(xiàn)在沒有支付,我現(xiàn)在匯算怎么辦?
請問我要進行社保申報繳納,登陸電子稅務局是通過企業(yè)業(yè)務還是自然人業(yè)務
付款就收到了發(fā)票,能不能做: 借:管理費用 貸:銀行存款
應該通過應付職工薪酬科目走賬