你好,是的,是這樣的?
請問一下老師,我是一家廣告公司,疫情期間,國家出臺免征文化事業(yè)建設(shè)費,這個月我的含稅銷售額是61960元,在申報文化事業(yè)建設(shè)費時,61960是應(yīng)該填免征收入還是應(yīng)征收入?免征收入填進(jìn)入申報出現(xiàn)錯誤
老師,我公司是廣告公司,之前核定稅種的時候沒有文化事業(yè),上個月專管員找我們,又從新加上的,那我本月的文化事業(yè)建設(shè)費申報怎么填寫呢?12月份開了銷售額23萬的設(shè)計費增值稅專票,那么文化事業(yè)建設(shè)費應(yīng)征收入這塊兒寫0還是寫23萬呢?
老師,當(dāng)期內(nèi)只銷售的物料,沒有銷售廣告收入,那么在申報文化事業(yè)建設(shè)費時,應(yīng)征收入填報0嗎?
老師,廣告公司需繳納的文化事業(yè)建設(shè)費,一般納稅人現(xiàn)在什么額度是免交文化事業(yè)建設(shè)費的?申報表上填上收入,本期應(yīng)補費額是0呢?
我們主營業(yè)務(wù)是廣告,但是8月這期只有收到的廣告費發(fā)票,8月沒有銷售收入廣告,我們?nèi)胭~做了成本,現(xiàn)在需要申報文化建設(shè)稅,這個報表里面的收入是按照什么金額入賬?
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進(jìn)項發(fā)票,10月申報時,這兩張進(jìn)項發(fā)票是全部做勾選認(rèn)證還是不進(jìn)行勾選認(rèn)證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進(jìn)這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進(jìn)時已抵扣進(jìn)項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進(jìn)時未抵扣進(jìn)項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認(rèn)取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達(dá)到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?