您好,目前疫情期間享受減免
請問一下老師,我是一家廣告公司,疫情期間,國家出臺免征文化事業(yè)建設費,這個月我的含稅銷售額是61960元,在申報文化事業(yè)建設費時,61960是應該填免征收入還是應征收入?免征收入填進入申報出現(xiàn)錯誤
老師,我公司是廣告公司,之前核定稅種的時候沒有文化事業(yè),上個月專管員找我們,又從新加上的,那我本月的文化事業(yè)建設費申報怎么填寫呢?12月份開了銷售額23萬的設計費增值稅專票,那么文化事業(yè)建設費應征收入這塊兒寫0還是寫23萬呢?
老師,廣告公司需繳納的文化事業(yè)建設費,一般納稅人現(xiàn)在什么額度是免交文化事業(yè)建設費的?申報表上填上收入,本期應補費額是0呢?
老師,公司制作廣告視頻去抖音投遞廣告,那我們公司需要申報繳納文化事業(yè)建設費嗎?還是說這個文化事業(yè)建設費的納稅義務人是抖音平臺?
請問廣告公司,小規(guī)模納稅人,季度開票收入10萬元,可以免交文化建設事業(yè)費嗎,是不是沒達到增值稅起征點的可以免交文化事業(yè)建設費?如果不免交,應該如何申報,要交多少錢的稅?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預扣預繳,年度匯算清繳的時候再多退少補嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
老師,想請教個問題,分公司之前一直獨立核算,24年下半年合并到總公司合并申報財務報表和企業(yè)所得稅,但匯算清繳時,能使用分公司的之前年度的彌補虧損嗎!
個人所得稅的填寫有啥注意的嗎?去年掛在一個公司收分紅,有產(chǎn)生稅收。填了個嬰兒的專項,之前因為都是0申報,分紅交的個稅,可以專項抵扣到時退稅嗎?
老師, 我們公司把場地租給B公司,B公司買這個三輪車來用,把發(fā)票開到我們公司,錢是B公司支付的 這個發(fā)票我要怎么處理?
老師,不定項選擇二的5題,這個30是那里來的?
請問老師,有沒有銀行承兌匯票的操作流程?發(fā)給我一份給我,謝謝老師!