少做的銀行存款或者現(xiàn)金是什么業(yè)務的?
老師您好!由于已經(jīng)收款,但是尚未入賬,導致存在未達賬項,2020年四季度其他貨幣資金存在負數(shù)(跟賬面上一致),現(xiàn)在要更正財務報表需要怎么操作,我們是一般納稅人
老師您好!財務報表上其他貨幣資金有貸方余額,我現(xiàn)在需要更正申報,會影響到報表上的哪些數(shù)據(jù)呢?
老師您好,我公司被工商抽查到了,現(xiàn)在需要看財務報表以及科目余額表等財務資料,我賬上有暫估成本,六十多萬,請問有影響嗎?
殘保金被要求更正申報,但是殘保金表填列是根據(jù)上年工資總額填的,現(xiàn)在只更正申報殘保金,不修改工資表和財務報表可以嗎,會不會有影響,以后會不會篩查出來表的數(shù)字不一樣,被要求全部更正
請教老師,我在報2022年年報時發(fā)現(xiàn)財務報表有點問題,我是現(xiàn)在更正申報上一年12月份的財務報表好呢?還是直接在報年報的時候按正確的數(shù)據(jù)報就行了,不需要更正申報上一年的財務報表?
你好,我現(xiàn)在有個食堂,需要提供食堂專票,稅票是怎么扣的,還有我的公司現(xiàn)在只能開普票,那怎么才能夠開專票
老師您好,請問雇主責任險做賬分錄
老師,我們開重復發(fā)票12萬,結(jié)果對方認證了,我們現(xiàn)在要沖紅,他們不肯怎么辦
22年度的,附稅減免,之前做賬沒有按減免的,現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢?分錄怎么做?匯算清繳還沒做!
老師,請問如果高企要轉(zhuǎn)讓,需要提供什么報表?
老師,24年工資多計提了10000,5月做了兩筆(重復)工資都是借 管理費用-職工薪酬 10000 貸 應付職工薪酬-工資10000,借 應付職工薪酬1000 貸 其他應付款法人10000 匯算清繳賬載金額按賬上5萬 實際發(fā)生額4萬,這樣可以嗎,25年4月賬上沖減24年重復做的分錄借管理費用-職工薪酬負數(shù)10000 貸 應付職工薪酬負數(shù)10000,借應付職工薪酬負數(shù)10000貸其他應付款法人負數(shù)10000,這樣對嗎
老師,賬上掛了一筆應付賬款,11萬。當時這個工程做了差這點沒做,后續(xù)改成我們內(nèi)部自己人做,這個掛的余額咋辦?
老師,一般納稅人運輸費稅率是多少?
回遷房,開發(fā)商是不是應該按市場同類房屋價格給回遷戶開發(fā)票呢?還是說回遷房辦房照不需要發(fā)票呢?
老師,去年收的實收資本是用收據(jù)寫的收現(xiàn)金,現(xiàn)在要紅沖,分錄怎么寫?因為收現(xiàn)金稅局不認
老師,我們收的是物業(yè)費
每一做收入還是做預收賬款
老師,我想把表發(fā)給您幫我看看需要怎么調(diào)整,是只有您看得到還是公開所有人都可以看到的?
沒有做收入還是沒有做預收賬款
沒有做收入
影響利潤表的營業(yè)收入 影響資產(chǎn)負債表的利潤分配和其他貨幣資金。
那老師我可以把其他貨幣資金的余額調(diào)到應收賬款等之類的科目嗎?
做預收賬款 不做收入做預收
好的老師,因為我對報表還不太熟悉。有沒有這三個報表帶公式的,想熟悉一下報表的溝渠關(guān)系,不知道調(diào)了其他貨幣資金,增加預收會影響哪些科目
你好 其他的就不影響的
老師,是不是只需要把其他貨幣資金改成0 然后再在預收賬款的金額上面加上去就可以了
你好是的 是這么做的
謝謝郭老師
不用客氣 新年快樂