您好!請(qǐng)問你是說你把同一個(gè)對(duì)象的往來款現(xiàn)在統(tǒng)一做到一個(gè)往來科目上來是嗎?
老師你好,我朋友公司剛剛把賬從代理記賬公司拿回來,發(fā)現(xiàn)代理記賬公司把老板個(gè)人做其他應(yīng)付又其他應(yīng)收。我現(xiàn)在只要重新建賬只做一個(gè)。我入的有點(diǎn)亂了,幫忙看看對(duì)不對(duì)
老師您好,最近有一家電商公司,他們分銷好多級(jí),現(xiàn)在財(cái)務(wù)部門他們想找個(gè)把控風(fēng)險(xiǎn)的,帳目前在代理記賬公司,我去了解過發(fā)現(xiàn)他們賬目很亂,前期我就是對(duì)接代理記賬,不做賬,幫他們寫寫制度,這樣如果公司有問題,我有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
你好老師我們資產(chǎn)負(fù)債表上有其他應(yīng)付款803萬,以前是代理記賬公司做賬來,現(xiàn)在老板想收回來,這個(gè)賬怎么平呀?
老師,我現(xiàn)在是一家公司的財(cái)務(wù)經(jīng)理,然后朋友的一家代理記賬公司要找一個(gè)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要有中級(jí)職稱,剛好我又中級(jí)證書,我可不可以把中級(jí)證書給他們拿去申請(qǐng)代理記賬資質(zhì)呢?
老師,我公司有一個(gè)小規(guī)模的之前是給代理記賬公司做賬的,代理記賬弄得很亂,其他應(yīng)收款還有很多,他們還暫估很多成本,就是應(yīng)付款有很多暫估的,我現(xiàn)在重新建賬,可以直接把其他應(yīng)收跟著暫估的應(yīng)付款平了嗎?
老師您好,請(qǐng)問電子稅務(wù)局中財(cái)務(wù)年報(bào),填寫12月的財(cái)報(bào)嗎?謝謝
我是搞建筑工程的,現(xiàn)在申報(bào)做賬我應(yīng)該先學(xué)那一塊
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎,謝謝老師
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎 謝謝
老師,您好,我們是4s店一般納稅人,現(xiàn)在客戶要從我們公司購買一輛二手車,請(qǐng)問能否開具3%的發(fā)票,稅目是機(jī)動(dòng)車*二手車
老師軟件建賬入初始數(shù)據(jù)的時(shí)候,對(duì)方就給我一個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表可以嗎
老師,A公司給個(gè)人付款10萬元,這筆費(fèi)用是報(bào)廢的車款,個(gè)人可以代開這種報(bào)廢車款嗎???
我這個(gè)年檢,我都沒有做過,開店2年了,為什么寫的已經(jīng)紙質(zhì)上報(bào)了,是服裝店,這種是不是我以后年檢都不用做了,為什么會(huì)設(shè)置那,是因?yàn)槭莻€(gè)體戶,還是什么原因,有的店鋪去不設(shè)置
注冊(cè)公司后可以不稅務(wù)登記?
2022年7月1日,甲公司發(fā)行1 000萬股普通股換取丙公司原股東持有的丙公司20%有表決權(quán)股份。甲公司取得丙公司20%有表決權(quán)股份后,派出一名代表作為丙公司董事會(huì)成員,參與丙公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營決策。股份發(fā)行日,甲公司每股股票的市場(chǎng)價(jià)格為2.5元,發(fā)行過程中支付券商手續(xù)費(fèi)50萬元;丙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)的公允價(jià)值為13 000萬元,賬面價(jià)值為12 000萬元,其差額為丙公司一項(xiàng)無形資產(chǎn)評(píng)估增值所引起。該無形資產(chǎn)預(yù)計(jì)尚可使用5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,按直線法攤銷。2022年度,丙公司按其凈資產(chǎn)賬面價(jià)值計(jì)算實(shí)現(xiàn)的凈利潤為1 200萬元,其中,1月至6月實(shí)現(xiàn)凈利潤500萬元;無其他所有者權(quán)益變動(dòng)事項(xiàng)。甲公司與丙公司在此前不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。假定不考慮所得稅等其他因素,請(qǐng)編制完整分錄
老師是的,不然太亂了
麻煩你跟我說一下原來怎么掛賬,現(xiàn)在要調(diào)整到哪個(gè)科目,我給你把分錄寫一下。
我現(xiàn)在是重新建立賬套
我知道,你現(xiàn)在不是要把兩個(gè)科目調(diào)整為一個(gè)往來科目嘛,我要知道你原來掛賬分錄才知道要怎么調(diào)整哦
老師我建賬套時(shí)不能直接入一個(gè)其他應(yīng)收?還要入兩進(jìn)行調(diào)賬嗎?
你重新建立賬套入一個(gè)其他應(yīng)收就可以了,就是老板欠你多少錢就掛其他應(yīng)收多少就可以了
老師您幫忙我看看我現(xiàn)在入其他應(yīng)收款-50656這樣對(duì)不對(duì),我們公司欠老板錢
公司欠老板的錢入其他應(yīng)收款負(fù)數(shù)是對(duì)的,可以用其他應(yīng)收款貸方表示。
其他應(yīng)收其他應(yīng)付有點(diǎn)暈金額對(duì)不對(duì)老師?
你原來其他應(yīng)收余額在借方13405,其他應(yīng)付余額在借方64061嗎?
是的老師
如果是這樣的話應(yīng)該是老板欠公司的錢哦,那重新建賬就掛其他應(yīng)收款64061%2B13405
有點(diǎn)蒙圈,老師就是是其他應(yīng)付借方表示對(duì)方欠我公司款就是預(yù)付賬款!對(duì)吧
是的,你這樣理解是對(duì)的。