https://mp.weixin.qq.com/s/OorLqWY9DE67cfkiAudIdw按這個(gè)步驟去操作這個(gè)步驟
已經(jīng)注冊(cè)了電子稅務(wù)提示納稅人未注冊(cè)或者未授權(quán),請(qǐng)自行注冊(cè)或到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)授權(quán),是什么意思,年前的時(shí)候,代開(kāi)發(fā)票還用登陸過(guò)。現(xiàn)在為什么有這個(gè)提示,應(yīng)該怎么辦?謝謝
我們已經(jīng)收到對(duì)方開(kāi)具的通行費(fèi)紅字電子發(fā)票了(原票3月份已認(rèn)證),報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)從稅控盤(pán)帶出,所以我直接在附表二20行(紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額)手填了,但是申報(bào)的時(shí)候提示下圖,請(qǐng)問(wèn)老師這是為什么呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)票時(shí)商戶開(kāi)具的是(電子通用機(jī)打發(fā)票),這種發(fā)票在報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候,學(xué)校的報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)里無(wú)法進(jìn)行電子發(fā)票網(wǎng)上認(rèn)證,提示顯示發(fā)票數(shù)據(jù)不合法,請(qǐng)問(wèn)要怎么樣才能進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)呢?
門(mén)店是小規(guī)模納稅人的個(gè)體工商戶,一直使用Ukey版的電子普通發(fā)票,現(xiàn)在申請(qǐng)專(zhuān)票。顯示未發(fā)行該票種。但是我已經(jīng)添加了該票種的核定。請(qǐng)問(wèn)是什么原因,應(yīng)該怎么操作
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)體工商戶,已經(jīng)領(lǐng)到專(zhuān)用發(fā)票回來(lái)了,但在開(kāi)票系統(tǒng)分發(fā)的時(shí)候提示“未發(fā)行該票種”是什么意思呢?
老師社保完稅證明,開(kāi)具了沒(méi)點(diǎn)保存,再次在開(kāi)具完稅證明那查找就沒(méi)了,我還能在哪查到發(fā)票或者明細(xì)?
小規(guī)模納稅人的抖音和美團(tuán)是不是要求單獨(dú)開(kāi)發(fā)票呢
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人平常都是開(kāi)1%的普票,每季度超過(guò)30萬(wàn),現(xiàn)在稅務(wù)要在營(yíng)業(yè)外收入那做減免的2%,應(yīng)該要怎么做帳務(wù)處理?
老師,無(wú)票收入上個(gè)季度報(bào)了14萬(wàn),這個(gè)季度報(bào)3萬(wàn)多,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)么,其實(shí)前兩個(gè)季度無(wú)票報(bào)多了比實(shí)際,但是又交了所得稅了,所以不想沖了
老師,我5月收到別人3萬(wàn)發(fā)票,9月經(jīng)結(jié)算,我只需要付2.9萬(wàn) 這個(gè)1000元差額,怎么做分錄
小規(guī)模公戶收到抖音平臺(tái)提現(xiàn)金額,還未開(kāi)具發(fā)票。該如何做會(huì)計(jì)分錄
答案里面為什么要有這個(gè)(650-500)× 50%× (25%-15)?
老師,微信收款是記到現(xiàn)金還是銀行賬戶呀?
老師,公司1月份個(gè)稅申報(bào)錯(cuò)了,少申報(bào)人數(shù)和工資,現(xiàn)在要加進(jìn)去怎么弄???
老師,之前會(huì)計(jì)在2021年7月銷(xiāo)售商品用庫(kù)存現(xiàn)金入賬,借庫(kù)存現(xiàn)在10000元,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900.99貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額99.01元,在2022年9月收到客戶打款10000元,借銀行存款10000元,貸應(yīng)收賬款10000元,這樣應(yīng)收賬款變成-10000元。 現(xiàn)在是2025年,可以借應(yīng)收賬款10000元,帶庫(kù)存現(xiàn)金10000元,直接充嗎,直接沖庫(kù)存現(xiàn)金又變成-10000元,該怎么調(diào)整?
老師你這個(gè)說(shuō)的是電子發(fā)票的新增,我這邊的不是電子發(fā)票呢
是一樣道理,一樣操作