你好 摘要寫主營業(yè)務(wù)收入 也可以加上已開票? ?
老師:我們銷售挖機(jī)的公司,18年跟一個(gè)客戶做了36期分期銷售,因?yàn)檫@個(gè)客戶不能按期還款,所以當(dāng)時(shí)只開具了一部分發(fā)票,財(cái)務(wù)做了未開票收入,這個(gè)客戶在還到22期的時(shí)候簽署了解除協(xié)議,所以我們就把這臺(tái)車賣給了第二個(gè)客戶,由第二個(gè)客戶繼續(xù)還款。 這臺(tái)車前期已經(jīng)確認(rèn)了22期未開票 收入,也結(jié)轉(zhuǎn)了成本,那我現(xiàn)在該怎么賬務(wù)處理以及稅務(wù)處理
當(dāng)收到客戶準(zhǔn)備給客戶開銷售發(fā)票,摘要寫主營業(yè)務(wù)收入/結(jié)轉(zhuǎn)收入/開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票,?三個(gè)哪個(gè)最規(guī)范的。還是無具體講究
老師,咨詢一個(gè)問題,就是4s店銷售車輛,除整車外還包含上戶,加裝精品等業(yè)務(wù)。公司與客戶簽合同寫的是一個(gè)總體價(jià)格,對車價(jià),上戶,精品具體金額未做明確規(guī)定,僅備注包含這些費(fèi)用項(xiàng)目。公司上戶,加裝業(yè)務(wù)是外包出去的。開票給客戶僅開了車價(jià)部分,對上戶等其他費(fèi)用未開具,而是讓代辦上戶方開票時(shí)抬頭直接開客戶名字,4s店取得這部分發(fā)票復(fù)印件做代收代付沖抵客戶往來款,剩下的往來再確認(rèn)無票收入。這種操作有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢?
老師,我們銷售商品一般是送貨后半年到十個(gè)月后才開銷項(xiàng)發(fā)票給客戶,客戶回款,那我是要在送出貨的當(dāng)月記入主營業(yè)務(wù)收入呢還是開出銷項(xiàng)票時(shí)記主營業(yè)務(wù)收入啊
老師 我們1月份受到一筆預(yù)付款 但是沒有開票給客戶,我寫了分錄 借 銀行存款 貸 預(yù)收賬款 。2月份我們開了全額的發(fā)票 ,寫分錄借預(yù)付賬款 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)稅 。。。(銷售的是音響設(shè)備,現(xiàn)目前還沒有收到相關(guān)的購買的發(fā)票和付款)我的賬是不是錯(cuò)了,銷售不是應(yīng)該有庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎)
老師,我問下,公司銷售電瓶車開出發(fā)票2000元,但收款1500元,另500元等國家補(bǔ)貼發(fā)下來,這樣帳怎么做?這500元要交稅嗎?
一般納稅人紅沖上月專用發(fā)票,已交的增值稅稅款,可以退嗎?
你好!公司只有一個(gè)法定代表人更換后也是一個(gè)法定代表人,股權(quán)也梗著轉(zhuǎn)讓,稅務(wù)這邊需要提交股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)及繳納印花稅,我是在登錄電子稅務(wù)局的,企業(yè)業(yè)務(wù)身份進(jìn)去還是在自然人業(yè)務(wù)身份進(jìn)去申報(bào)呢?
付款給丙方,甲方會(huì)給乙方報(bào)銷,作為乙方會(huì)計(jì)這個(gè)賬怎么記
老師,小規(guī)模納稅人,無票收入怎么填?報(bào)稅表上怎么填?,謝謝老師
小規(guī)模,商貿(mào)企業(yè),贈(zèng)送個(gè)人客戶產(chǎn)品一套,成本 800,銷售價(jià) 1000,如何賬務(wù)處理?所得稅如何處理?
員工在公司買的打印機(jī),因?yàn)橛袊a(bǔ)補(bǔ)貼,發(fā)票只能開個(gè)人抬頭的,這種發(fā)票公司做賬可以用嗎?需要做納稅調(diào)增不?
四題,五題是一樣的啊,為啥解法不一樣?
中級(jí)會(huì)計(jì)500題哪里買
有中級(jí),有經(jīng)驗(yàn) 在四線城市找會(huì)計(jì)工作,工資一般是多少
那如果寫開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票這錯(cuò)誤嗎
能表達(dá)這筆業(yè)務(wù)的真實(shí)內(nèi)容就可以。沒有強(qiáng)制規(guī)定。
我之前要是開專票 我就寫開專票或者開具機(jī)動(dòng)車發(fā)票 都可以是吧
您好 是的寫上就可以。