?你好 是你們預付款款了20萬 。 還有多付款了15萬? ?留著以后拿貨抵減嗎??
供應商預付貨款20萬,本來欠A供應商貨款5萬元,建賬后系統(tǒng)調成A供應商未付貨款-15萬元,后來支付5萬元貨款,我怎么做賬呢?
銀行回單上是支出半額承兌30萬元(實際欠A供應商10萬,B供應商20萬,C供應商30萬),在系統(tǒng)做付款單,那我是不是要沖A供應商5萬,B供應商10萬,C供應商15萬?
供應商欠a公司之前的墊付款和市場維護金未結清,但與供應商的業(yè)務以后由b公司對接,供應商欠a公司的錢也要通過b公司轉給a公司,那a公司采購貨款10萬元,實際付7萬,另外3萬供應商用欠a公司的錢抵b公司貨款了,所以現(xiàn)在怎么做賬呢、分錄如何寫呢
老師請問我們欠A供應商貨款500元,A供應商欠B供應商元200元,我們帶A把錢付給B 200元,這賬怎么做
老師您好,5月公司支付貨款,應該付給A供貨商,(5月份系統(tǒng)已做賬分錄 借應付A 貸 銀存 ),查賬時發(fā)現(xiàn)錯付給了B供貨商,后6月B供貨商將款如數(shù)退回,請問我公司付款和收到退款應該如何做賬呢
合同結算科目什么時候轉為收入
老師請問這里我需要轉錢出來,這個銀行要什么借款文本?什么意思
老師資產負債表里所有者權益負數(shù)可以嗎需要調整嗎
老師:我問一下,我們公司這邊有勞務公司介紹的工人,我要是走勞務,讓勞務公司開發(fā)票,我們公司打款給勞務公司。這樣操作可以嗎
老師,我在朋友勞務公司買社保,然后他們公司報了工資。今年我自己創(chuàng)辦了一家貿易公司,作為法人還可以在自家公司每月領取工資嗎?
今天飯卡怎么充值不了啦
老師建筑公司一次性開了400萬票,計提了,成本,匯算清繳發(fā)票沒開回來,沒開發(fā)票的部分是不是不能抵扣,需要填在哪列
老師,2024年第四季度所得稅申報與匯算清繳的數(shù)據(jù)不一樣但是都是負數(shù),這樣可以嗎,需要修改嗎
老師4月份的工資有的員工發(fā)了,有的員工沒發(fā),4月的個稅怎么申報?
老師,您好,面試一個眼科醫(yī)院的財務,需要筆試考試,選擇題說是考經濟法,稅法,我應該往哪方面突擊一下呢
是的,但是,因為別的原因這次的貨款還是先支付了,所以,現(xiàn)在還是預付20萬
借應付賬款20貸銀行存款20,多的15萬掛應付賬款借方以后抵減
不太理解呢,老師,這樣的話,我銀行存款是減少了嗎
?你好? 你不是直接支付的20萬 。 你肯定銀行會減少的?
實際這個時候我的銀行才減少5萬啊
?你好? ?你上面不是說你預付了20萬給供應商嗎??
那是建賬之前預付20萬,建賬的時候實際欠供應商5萬貨款,
現(xiàn)在又沒有抵扣那個預付款,而是以銀行存款的方式支付5萬出去
?你好? 建賬之前 預付了20萬? ? 那么你們預付款的20萬 是否拿貨回來了 。? ?你預付了20萬 實際建賬欠供應商5萬? 那你實際是拿貨了25萬? 抵減了20萬還欠供應商 5萬嗎???