同學(xué)你好,需要退稅,或者留抵以后年度需要繳納的所得稅。
老師您好,我2019年所得稅匯算清繳未申報,2019年利潤需要彌補以前年度虧損,2020年一季度虧損,可以在未申報匯算清繳前先申報一季度報表嗎?
你好老師,一個一般納稅人戶,2020年1和4季度所得稅虧損,2和3季度繳納了,這樣2020年匯算清繳還需要國家退稅嗎?謝謝老師
老師2020年23季度繳納所得稅,14季度虧損,年報匯算清繳需要退稅嗎?
老是,請問,我22年度的匯算清繳是虧損1萬,在23年,先申報22年度的混算清繳,在申報23年第一季度企業(yè)所得彌補虧損,那我22度的匯算清繳,就不要退稅了吧。
老是,請問,我22年度的匯算清繳是退稅3千,在23年,先申報22年度的混算清繳,在申報23年第一季度企業(yè)所得彌補虧損,可以不退稅嗎?
老師7月份做工資表計提2人社保其他應(yīng)付款1438.42 8月份實際支付了3人社保費用 我這邊怎么平賬 前提是公司只有2員工發(fā)工資 多余這個人只是掛靠社保
現(xiàn)在是不是都是電子發(fā)票了?
定期定額怎么申報個人經(jīng)營所得,沒有超過核定范圍,
我要增加經(jīng)營范圍 要變更公司名稱嗎 之前是新能源有限公司 現(xiàn)在要增加賣建筑材料 河沙水泥那些
老師.問一下我有個客戶是從公帳打錢來的、掛40萬預(yù)收、可是客戶說現(xiàn)在不需要開票給他呢我們咋平賬呢
老師 一個員工交了 靈活就業(yè) 他要領(lǐng)補助不能有任何記錄 工資發(fā)了6000 開什么票不影響他領(lǐng)補助
老師,簡易征收里面的差額征收有種情況,例如我開了100萬的3個點建筑服務(wù)票,與此同時,我收了90萬的建筑服務(wù)普票,這個可以抵嗎?
我司給車行的贊助費用是有尾數(shù),比如“95628.48,請問這樣是否合理?是不是一定要整數(shù)?
我們公司采購材料,比如進(jìn)來是115500萬,加1%賣出去, 計算1,115500*1.01=116655 計算2,115500/0.99=116666.6667 那種計算正確,算起還是有點差異?
汽修廠的收入要到下個季度開票,可是成本這個季度用了很多怎么做賬呀