你好 勞務(wù)報(bào)酬所得 1、每次收入不超過4000元的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(收入-800)*預(yù)扣率-速算扣除數(shù) 2、每次收入4000元以上的,應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=收入*(1-20%)*預(yù)扣率-速算扣除數(shù) 。 是的 計(jì)入綜合收入次年會(huì)匯算。 多退少補(bǔ)。 去下載個(gè)稅APP 在手機(jī)上面實(shí)名認(rèn)證后就可以做退稅的
請(qǐng)問退休人員取得勞務(wù)收入已繳稅匯算清繳可以退稅嗎
與員工簽訂勞務(wù)合同,請(qǐng)問個(gè)稅怎么算呀? 勞務(wù)收入繳個(gè)人所得稅后可以退稅的嗎?請(qǐng)問是怎么退稅?
請(qǐng)問下退休返聘的員工,這個(gè)個(gè)稅怎么申報(bào),是不是只能簽訂勞務(wù)合同,
老師您好!請(qǐng)問和退休人員簽訂勞動(dòng)合同怎么計(jì)算個(gè)稅?謝謝
請(qǐng)問老師,退休返聘人員簽訂勞務(wù)合同,需要公司繳納個(gè)人所得稅嗎?
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計(jì)提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項(xiàng)目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項(xiàng)目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負(fù)債表日的匯率,學(xué)的好混亂,感覺外幣貨幣性項(xiàng)目和外幣非貨幣性項(xiàng)目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計(jì)算錯(cuò)了。