同學,你好 不用注明的
老師好,員工借款審批單10000,回來后,費用報銷單單是10300.要給他補300元,那費用報銷單上要注明原借款10000元,?
老師好,小明之前費用借款審批單是1000元,我用網(wǎng)銀轉給他,蓋上銀行付訖章,后來回來報銷,共計1100元,還不夠還要100元,之前是小明墊付的,我要這100元給小明,那現(xiàn)在我現(xiàn)金給他,那費用報銷單上這時蓋上什么章?
老師好,原借款審批單1000元,現(xiàn)金付訖,蓋上現(xiàn)金付訖章。采購物品回來,費用報銷單1000,下面要寫原借款1000元,這樣費用報銷單上還要蓋章嗎?
老師好,原來借款4000,現(xiàn)金付的,后回來報銷3600,400退還給出納,這時費用報銷單上,原借款4000.退400元吧?
當年內(nèi)的勞務費用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤是800,股權轉讓50%400萬元,可以按200轉讓價格,有標準轉讓價格嗎?可以按90%轉讓,這樣360萬元,差額40*0.20=8萬元,這樣不是更好嗎?問轉讓價格有標準嗎?
業(yè)務部門發(fā)生的費用,比如辦公室租金、配的公車加油費折舊費都計入銷售費用合理嗎
老師,請問一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔一切法律后果嗎?公司實際的法人不是這個人
法人的電子稅務局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務登記了
老師,您好!請教您 根據(jù)《國家稅務總局關于納稅人認定或登記為一般納稅人前進項稅額抵扣問題的公告》(國家稅務總局公告2015年第59號)規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營收入、未按照銷售額和征收率簡易計算應納稅額申報繳納增值稅的,可以在認定或登記為一般納稅人后抵扣進項稅額。那么,如果當時沒有做進項稅額價稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導!
24000*8如何理解 請老師解答
樸老師:從轉了2手的代賬公司手中把賬要回來自己做,是否需要把這2個公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認,報關的以FOB出口日期確認收入,快遞形式,沒有報關的,以什么時間確認收入(跨境電商)
請問下面寫了2025年不適用,請問是哪一條不適用?
我指的是畫紅線這里?
同學,你好 那需要注明的
這個是費用報銷單,原來是銀行付訖,這里也是銀行付訖章
這是借款審批單
同學,你好 你是想問什么呢?
老師,我想問,這兩張圖片分別是借款審批單和費用報銷單,金額一樣,費用報銷單上可以注明原借款15000,之前是借款審批單是蓋銀行付訖,之后費用報銷單也是蓋銀行付訖章。
那么如果之前借的錢不夠,我還要補?費用報銷單怎么寫?
原借款10000還要注明嗎?
同學,你好 恩,對呀,有什么問題
我是說借的錢不夠,回來報銷要補錢?后面費用報銷單怎么填寫?怎么蓋章?
同學,你好 一樣填寫,就比如借了1000,你在費用報銷單的原借款寫1000
但是后來1000超出了,回來報銷是1300元,需要補給他300元,原借款處填1000.那補的300元怎么處理
同學,你好 補的300元,用銀行打給對方,不需要在單據(jù)上寫什么了
反正費用報銷單就填1300的物品費,在原借款處填1000元就好了,另外用現(xiàn)金或銀行,補給先墊付300元的員工就好了
同學,你好 恩恩,對的
那如果是現(xiàn)金補給他,需要讓她寫收條300元嗎?
同學,你好 一般需要他在費用報銷單上簽字即可
費用報銷單那個地方簽字?
同學,你好 空白處就可以,也可以要求對方寫收據(jù)
費用報銷單上物品費用1300元,原借款1000元,空白處寫已經(jīng)補300元,然后補給錢的那個人簽字?蓋上現(xiàn)金付訖章嗎?那原來的1000元,銀行付訖章還要蓋嗎?
同學,你好 只蓋現(xiàn)金付迄章