更正申報(bào)里面修改的 修改1月份申報(bào)的
個(gè)稅申報(bào)有個(gè)別員工去年忘記把養(yǎng)老保險(xiǎn)申報(bào),有什么補(bǔ)救措施
老師,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)有個(gè)員工的個(gè)稅申報(bào)忘記扣減9月10月的社保費(fèi)了,現(xiàn)在申報(bào)11月個(gè)稅時(shí)需要怎么補(bǔ)救?
請(qǐng)問(wèn)我去年7-12月都有給A員工交社保,但是工資薪金忘記給他申報(bào)了,這種怎么處理呢,怎么補(bǔ)救請(qǐng)問(wèn)
老師,去年做的臨時(shí)工工資,分錄:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付職工薪酬,沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅,是不是有影響,我有什么補(bǔ)救措施嗎
老師 忘記報(bào)一個(gè)員工7月份個(gè)稅了,有什么補(bǔ)救辦法沒(méi)
老師你好!我們是一家手機(jī)零售店,涉及國(guó)補(bǔ),應(yīng)該開(kāi)全價(jià)發(fā)票,開(kāi)全價(jià)票就是國(guó)補(bǔ)那部分也繳納增值稅啦!這個(gè)應(yīng)該怎么開(kāi)票,怎么做賬務(wù)處理
分公司要單獨(dú)建立賬套嗎,有沒(méi)有什么文件規(guī)定
老師,請(qǐng)問(wèn)工廠(chǎng)裝修的費(fèi)用是計(jì)入現(xiàn)金流量表的第8行還是第5行?
老師,第一季度彌補(bǔ)虧損完,還用做什么分錄嗎?我沒(méi)做分錄,現(xiàn)在看5月份的利潤(rùn)表,是不是不準(zhǔn)確呢
老師,請(qǐng)問(wèn)什么情況下做完個(gè)人所得稅的匯算清繳
接到一個(gè)茶葉合作社,去年一年開(kāi)票收入230萬(wàn),全部都是開(kāi)的自產(chǎn)自銷(xiāo)的發(fā)票,收到的成本發(fā)票只有五萬(wàn)多一點(diǎn),有沒(méi)有哪位實(shí)操經(jīng)驗(yàn)豐富的老師幫忙支支招,這個(gè)要怎么處理?老板又不想交稅
老師:請(qǐng)問(wèn)我們單位是房東,租戶(hù)也是單位因?yàn)樘厥庠蜃屍渌麊挝淮蹲饨鸾o我們可以嗎?如果可以發(fā)票能不能開(kāi)給我們的祖戶(hù)?
公司是做跨境電商的 一家深圳貿(mào)易公司 和一家香港公司 目前基本是B2B形式出口給香港公司做退稅 再通過(guò)香港公司在亞馬遜平臺(tái)售賣(mài)。 現(xiàn)在遇到一個(gè)問(wèn)題,想咨詢(xún)一下老師,就是 目前合作的一家供應(yīng)商經(jīng)常被函調(diào),而且時(shí)間很久才函調(diào)結(jié)束,我想問(wèn)我們 可以讓供應(yīng)商開(kāi)一家小規(guī)模分公司 ,給我這邊開(kāi)普票 正常報(bào)關(guān)出口 不做退稅嗎
增值稅系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題手動(dòng)填的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)了,明天更正可以嗎?
連續(xù)滿(mǎn)500之前的營(yíng)業(yè)收入是不是都是按照1%收增值稅,然后自動(dòng)升級(jí)后就按照服務(wù)業(yè)的6%收增值稅,不考慮抵扣的情況下可以節(jié)約偏前面500萬(wàn)*5%=25萬(wàn)元的增值稅啊
是去年11和12月的
是否可以申報(bào)到今年
先報(bào)道今年的話(huà),就沒(méi)法抵扣去年的個(gè)稅,他在個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候就沒(méi)有這一塊
他的工資金額不大,沒(méi)超過(guò)6萬(wàn),是否可以不申報(bào)以公司的名義出費(fèi)用
還是補(bǔ)申報(bào)呢
我的意思在一月份一起補(bǔ)申報(bào)
以公司名義出的話(huà)不能抵扣所得稅
那補(bǔ)申報(bào)到1月是否可行
可以 一月份申報(bào)的就是去年的
不是老師,我現(xiàn)在申報(bào)1月的啊
那就屬于21年的了 匯算清繳需要注意了