 
                            你好 因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額是企業(yè)支付給供應(yīng)商的稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額是購(gòu)買方支付給企業(yè)的稅費(fèi);進(jìn)項(xiàng)稅在借方表示應(yīng)交稅額的減少,銷項(xiàng)稅額在貸方表示應(yīng)交稅額的增加。
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師,怎么理解把應(yīng)交稅費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額記在借方?
老師,進(jìn)項(xiàng)稅的余額是在借方對(duì)吧,這樣交稅的時(shí)候怎么記賬,借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅額,借:簡(jiǎn)易計(jì)稅;貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:銀行存款嗎
老師,福利費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出借:管理費(fèi)用 3000貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出3000 那當(dāng)時(shí)計(jì)入借方的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅有余額怎么辦
為什么應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額要記借方,應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅要記貸方,請(qǐng)老師詳細(xì)解答一下我基礎(chǔ)差。
老師,天然氣發(fā)票 借管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)449.4 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出126.69 應(yīng)付賬款 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出126.69這個(gè)在借方嗎
 
                公司名下路虎車20處買來(lái)有60萬(wàn)左右,現(xiàn)在老板女兒要換車,賣了,他們二手車公司開票1萬(wàn)元,這樣可合適
公司開票400多萬(wàn),接了一個(gè)項(xiàng)目如果開票的話就超過(guò)500萬(wàn),準(zhǔn)備開一個(gè)分公司,總公司和分公司合計(jì)金額超過(guò)500萬(wàn),會(huì)判定為一般納稅人嗎
老師,公司支付給員工的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金需要合并工資薪金申報(bào)個(gè)稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),今匯算清繳后繳了4千元的所得稅,我是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目做的賬,但資產(chǎn)負(fù)債表上的期末未分配利潤(rùn)就不等于期初未分配利潤(rùn)加利潤(rùn)表上的凈利潤(rùn),這個(gè)需要調(diào)嗎?
建筑行業(yè),吊車和隨車吊臨時(shí)租賃,屬于濕租嗎?開具發(fā)票可以按照建筑服務(wù)類開發(fā)票嗎?而不是按照有行動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)租賃來(lái)開!這個(gè)說(shuō)法對(duì)嗎?
老師,這個(gè)具體要怎么回復(fù)和說(shuō)明呢,謝謝
請(qǐng)問(wèn) 機(jī)票可以開專票嗎?
學(xué)校開非稅發(fā)票 ,學(xué)生考試費(fèi)開了一張票,已經(jīng)交費(fèi)了,財(cái)務(wù)科要求退掉,重新一張一張開票,需要寫一個(gè)退付說(shuō)明,這個(gè)說(shuō)明怎么寫呀
以前年度多計(jì)提銷項(xiàng)稅額0.02元,該怎么調(diào)整
咨詢下:酒類發(fā)票,如果發(fā)票上缺少數(shù)量、單價(jià),可以報(bào)銷嗎?

