購買方開退貨部分紅字信息表 然后你給他們開負(fù)數(shù)發(fā)票。
請(qǐng)問額,有退貨,是供應(yīng)商開給我們的發(fā)票,但是之前已經(jīng)認(rèn)證了,1月申請(qǐng)了開紅字發(fā)票信息表,但是他的紅字發(fā)票我還沒收到額,這個(gè)的話,我要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
老師:本單位是供應(yīng)商,上個(gè)月開給客戶的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,但是這個(gè)月有部分貨物退回。應(yīng)該怎么開紅字發(fā)票呀?
老師,我公司開給客戶的發(fā)票,金額有誤,對(duì)方退回來了,但是對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了。我要怎么操作?想開紅字發(fā)票怎么開?
對(duì)方供應(yīng)商上月開的一張發(fā)票我這月已經(jīng)勾選統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,但是還沒有申報(bào)稅,這張發(fā)票已經(jīng)給對(duì)方退回了,請(qǐng)問我這邊應(yīng)該怎么操作呢
老師你好 在今年2月份的時(shí)候我們給客戶開了發(fā)票,到現(xiàn)在客戶說有部分是需要退貨的,部分退貨那我應(yīng)該怎么處理?對(duì)方發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證。
對(duì)方開的費(fèi)用普票 這個(gè)費(fèi)用類型如果稅率不是0%的情況下 但是對(duì)方按0%開了出來 這種票入賬對(duì)我這邊有什么影響嗎?
咨詢下:電子發(fā)票(鐵路電子客票) 退票費(fèi) 【藍(lán)色】可以勾選進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?應(yīng)該不需要計(jì)算抵扣?
老師:請(qǐng)問怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?
我想問一下 個(gè)體工商戶需要報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
老師你好,采用的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,財(cái)務(wù)報(bào)表中投資沒益(賣股票取得的投資損失,財(cái)報(bào)中用負(fù)數(shù)表示)抓取不到企業(yè)所得稅報(bào)表中(此科目灰色顯示不好填,其他收益可以填),老師現(xiàn)在怎么處理,是要更改財(cái)務(wù)報(bào)表?
公司為銷售人員租的房子,租金稅金都由公司承擔(dān)該如何入賬
老師你好!我在申報(bào)第三季度企業(yè)所得稅時(shí)出現(xiàn)這個(gè)提示,可以提交申報(bào)嗎?“通過申報(bào)營業(yè)收入-利潤總額測算您的扣除總額,與取得發(fā)票金額、申報(bào)工資薪金及相關(guān)稅費(fèi)之和差異較大,請(qǐng)確??鄢?xiàng)目取得合法憑證、支付薪資履行扣繳義務(wù)、并確認(rèn)本欄填報(bào)正確?!?/p>
老師 您好 藥店診所的收入在申報(bào)增值稅的時(shí)候填服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)、無形資產(chǎn)銷售欄嗎
請(qǐng)教一下:公司這邊由于工作需要 可能需要不固定時(shí)間 不固定人員的臨時(shí)搬運(yùn)工 目前想和勞務(wù)派遣公司合作 那邊勞務(wù)派遣公司說是直接跟他們結(jié)算 他們最后負(fù)責(zé)工資發(fā)放 用工風(fēng)險(xiǎn)也是他們勞務(wù)派遣公司承擔(dān) 后面會(huì)在簽訂協(xié)議的時(shí)候 備注清楚 這個(gè)的話 如果后期在我們的工作場所 工作期間發(fā)生意外事故 雖然協(xié)議簽訂用工風(fēng)險(xiǎn)有勞務(wù)派遣公司承擔(dān) 他們會(huì)不會(huì)不配合 互相扯皮 牽連到我們企業(yè)
本季度企業(yè)所得稅還可以預(yù)交嗎?